現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 危機管理局の防災行政無線非常用電源設備改修事業
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  政策戦略事業要求      支出科目  款:総務費 項:防災費 目:防災総務費
事業名:

防災行政無線非常用電源設備改修事業

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危機管理局 危機対策・情報課 情報システム管理担当 

電話番号:0857-26-7788  E-mail:kikitaisaku-jouhou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額 29,745千円 1,574千円 31,319千円 0.2人 0.0人 0.0人
令和2年度当初予算要求額 29,745千円 1,574千円 31,319千円 0.2人 0.0人 0.0人
R1年度6月補正後予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:29,745千円  (前年度予算額 0千円)  財源:起債 

政策戦略査定:計上   計上額:29,745千円

事業内容

1 事業目的・概要

 鳥取県防災行政無線は災害対応に必要な情報収集や市町村・消防局・国等との情報伝達を行うため通信手段として重要な役割を果たしており、災害時においてもその電源を確実に確保するため、非常用電源設備を整備している。

     しかし、平成28年に浸水想定が改正され、浸水想定区域内にある防災行政無線発電機が確認されたため、非常用電源設備を改修する。
     また、昨今の大規模災害では停電が長期にわたるケースがあり、長期の停電に対応できるよう発電機の燃料タンクを改修する。

2 事業内容

(1)防災行政無線非常用電源設備改修工事

 伯耆町にある県防災行政無線用発電機は、改正後の浸水想定区域内に設置されているため、浸水時においても継続して電源を供給できるよう、庁舎発電機に接続を変更する。
 (伯耆町役場の庁舎発電機は2階ベランダに設置されており、浸水対策を実施済み)
(2)防災行政無線発電機浸水対策業務
 湯梨浜町にある県防災行政無線発電機も、改正後の浸水想定区域内に設置されている。
 既存コンクリート基礎の上に架台を設置し、防災行政無線発電機の設置位置を嵩上げする。
 ※改正後の浸水想定区域内に県防災行政無線発電機が設置されている残る1町については、役場で庁舎全体の浸水対策を検討中
(3)防災行政無線発電機燃料タンク改修業務
 11市町村に設置されている非常用発電機の燃料タンクを改修する。
 ※現在のタンク容量100リットル(約2日分)→約200リットル(約4日分)に増強
(4)防災行政無線発電機撤去業務
 庁舎発電機からの電源供給が可能となる4市町(市町側で工事実施)において、不要となる県防災行政無線用発電機を撤去する。
  

3 要求額


工事請負費 3,794千円
委託料   25,951千円
総額     29,745千円

<内訳>
防災行政無線非常用電源設備改修工事(要求額3,794千円)
防災行政無線発電機浸水対策業務(要求額1,037千円)
防災行政無線発電機燃料タンク改修業務(要求額23,545千円
防災行政無線発電機撤去業務(要求額1,369千円)

※撤去業務以外の財源には、緊急防災・減災事業債を活用(撤去業務は一般財源)
  充当率100%(うち交付税措置率70%)
  本事業の費用について、該当市町村と費用負担について、以下の方針で調整中
   〇一般財源(交付税で措置されない額)の3/4に相当する額を市町村が負担
〇支払時期については令和3年度以降

4 背景

 近年の豪雨災害を踏まえ平成28年に浸水想定が改正され、非常用電源設備設置当初の浸水対策では不十分な箇所が確認された。さらに、今年台風15号及び19号では、電源設備系統の浸水被害が発生する箇所があり、対策の遅れを厳しく指摘する声がある。このような状況から、市町村に設置されている発電機のうち浸水の恐れがある箇所について、非常用電源設備を改修する。

 また、非常用発電機の燃料備蓄について、国のガイドラインでは72時間以上の発電機動作が求められている。県庁・支部局・無線中継局・市町村に設置されている非常用発電機において、市町村に設置されている発電機はその基準を満たしていない。また、昨今の大規模災害では停電が長期にわたるケースがあり、復電もしくは燃料タンクへの燃料補給のため、3日以上の発電機運転が望まれる。そこで、長期の停電に対応できるよう発電機の燃料タンクを改修する。



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 29,745 0 0 0 0 28,000 0 0 1,745

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 29,745 0 0 0 0 28,000 0 0 1,745
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0