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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:都市計画費 目:公園費
事業名:

都市公園管理費

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生活環境部 緑豊かな自然課 緑地公園担当 

電話番号:0857-26-7403  E-mail:midori-shizen@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額 541,111千円 14,953千円 556,064千円 1.9人 0.0人 0.0人
令和2年度当初予算要求額 592,939千円 14,953千円 607,892千円 1.9人 0.0人 0.0人
R1年度6月補正後予算額 534,352千円 15,082千円 549,434千円 1.9人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:592,939千円  (前年度予算額 534,352千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:541,111千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県立都市公園の充実した管理運営を図るため、指定管理者への管理委託、備品の購入等を実施する。

2 主な事業内容

<主な内容>
      ・【継続】指定管理料(指定管理)
      指定管理者制度により管理されている都市公園(布勢総合運動公園、東郷湖羽合臨海公園、燕趙園の3施設)を適切に管理運営を行うための指定管理料
      ・【継続】管理委託料(直営)
      直営で管理している都市公園(米子駅前だんだん広場)について、適切に管理運営を行うための管理委託料
      ・【継続】備品購入費・リース料
      都市公園の安全・快適な利用に必要な備品及びリース物品の経費
      ・【継続】都市公園内必備器具等に係る借上委託費用
      県立都市公園における必備器具等の借上に係る委託費用
                                                                               (単位:千円)
     
    事業区分等
    内容
    要求額
    前年度6月補
    正後予算額
    前年度から
    の変更点
    布勢総合運動公園
    345,131
    295,974
     
    指定管理料指定管理者:(公益)鳥取県体育協会
    指定管理期間:平成31年4月1日〜令和6年3月31日
    委託料総額:1,437,280千円
    287,980
    285,360
     
    備品等購入費現有備品の更新等
    50,773
    5,362
     
    大会運用用器具の賃借県立都市公園における必備器具等の借上に係る委託費用
    3,500
    2,400
    報道控室用仮設ハウスレンタル費用の追加
    写真判定装置一式リース陸上競技場写真判定装置一式のリース費用(枠内標準事務費)
    2,878
    2,852
     
    東郷湖羽合臨海公園(燕趙園を除く。)
    140,449
    134,735
     
    指定管理料指定管理者:(一財)鳥取県観光事業団(株)チュウブ共同企業体
    指定期間:平成31年4月1日〜令和6年3月31日
    委託料総額:630,750千円
    126,380
    125,230
     
    備品等購入費現有備品の更新等
    14,069
    9,505
     
    燕趙園
    99,853
    97,159
     
    指定管理料指定管理者:(一財)鳥取県観光事業団
    指定期間:平成31年4月1日〜令和6年3月31日
    委託料総額:486,100千円
    97,400
    96,500
     
    備品等購入費現有備品の更新等
    2,453
    659
     
    米子駅前だんだん広場(直営管理)
    1,346
    1,324
     
    理委託料清掃、造園保守、時計搭保守
    1,346
    1,324
     
    負担金(一社)日本公園緑地協会会費等
    160
    160
     
    緊急維持工事費災害等による緊急修繕対策費(枠予算)
    5,000
    5,000
     
    合計
    591,939
    534,352
     


財政課処理欄


 各施設の備品については、優先度等を考慮して金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 534,352 0 6,171 0 0 0 0 14,934 513,247
要求額 592,939 0 5,119 0 0 0 0 14,934 572,886

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 541,111 0 5,119 0 0 0 0 14,934 521,058
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0