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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

文化芸術団体活動支援関係事業

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地域づくり推進部 文化政策課 文化芸術担当 

電話番号:0857-26-7134  E-mail:bunsei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和2年度当初予算額 42,913千円 3,935千円 46,848千円 0.5人 0.0人 0.0人
令和2年度当初予算要求額 50,919千円 3,935千円 54,854千円 0.5人 0.0人 0.0人
R1年度6月補正後予算額 42,913千円 3,969千円 46,882千円 0.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:50,919千円  (前年度予算額 42,913千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:42,913千円

事業内容

1 事業の目的・概要

県内の文化活動を中核的に担う団体等の活動を支援することにより、本県の文化振興の推進を図る。

    〔概要〕
    細事業名
    概 要
    要求額
    備考
    (1)鳥取県文化団体連合会活動支援事業本県の文化的な公共サービスの担い手である県文連(鳥取県文化団体連合会)の活動に対して助成等を行う。
    20,919千円
    (17,913千円)
    助成事業
    (2)文化芸術地域モデル全国発信事業文化芸術施設で活動し、質の高い文化芸術事業を行う団体の事業に対して支援を行う。
    15,000千円
    (15,000千円)
    助成及び委託事業
    (3)芸術鑑賞教室開催補助金学校現場において次世代を担う若者が文化芸術に触れる機会を提供する団体の事業に対して助成を行う。
    15,000千円
    (10,000千円)
    助成事業
    計 
    50,919千円
    (42,913千円)

2 主な事業内容

(1)鳥取県文化団体連合会活動支援事業
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
助成事業(加盟団体助成事業)鳥取県文化団体連合会に加盟する文化団体が実施する、県内の文化のすそ野の拡大に貢献し、県民の文化活動への参加を促し、地域における文化活動の活性化に寄与する事業に対して助成を行う。
15,000
12,000
加盟団体の増による所要額の増
助成事業(事務局運営費鳥取県文化団体連合会事務局の設置運営にかかる経費に対して助成を行う。
4,756
4,750
社会保険料の率変更による増
助成事業(機関誌発行鳥取県文化団体連合会が会員相互の情報交換・情報発信を活性化させるため、年1回発行する機関誌に必要な経費に対して助成を行う。
763
763
芸術入門講座実施事業県内の文化芸術活動の裾野の拡大を図るため、県文連に対し、文化芸術入門講座の実施を委託する。
400
400
合計
20,919
17,913
    (2)文化芸術地域モデル全国発信事業
(単位:千円)
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
 「アートピアとっとり構想」を掲げる鳥取県の取り組みを県内外に発信するため、文化芸術施設で活動し、質の高い文化芸術事業を行う団体の事業に対して支援を行う。
15,000
15,000
    (3)芸術鑑賞教室開催補助金
                                                                                                     (単位:千円)
    内容
    要求額
    前年度6月補正後予算額
    前年度からの変更点
     県内の高校、特別支援学校の生徒を対象に、学校の体育館や文化施設での芸術鑑賞機会を提供する事業を実施する。
     ※平成22年度まで県が直接実施していたが、平成23年度から(公財)鳥取県文化振興財団の事業    として実施する方法に組み替え、県は必要な人件費及び経費を支援している。
     ※3年に一回は各学校に芸術鑑賞の機会が提供できるよう、学校現場の要望を尊重しつつ、開催校  を選定する等、配慮を行っている。
    15,000
    10,000
    公演数
    10前後⇒15前後



財政課処理欄


 文化団体連合会加盟団体助成事業は前年同額とします。
 芸術鑑賞教室開催補助金は、予算の範囲内でより多くの学校が鑑賞できる機会を提供してください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 42,913 0 0 0 0 0 0 15,000 27,913
要求額 50,919 0 0 0 0 0 0 0 50,919

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 42,913 0 0 0 0 0 0 0 42,913
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0