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予算編成過程の公開
令和2年度予算
交流人口拡大本部
東京本部運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
東京本部運営費
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交流人口拡大本部
東京本部 総務チーム
電話番号:03-5212-9077
E-mail:
tokyo@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額
28,741千円
41,531千円
70,272千円
5.1人
0.5人
0.0人
H31年度6月補正後予算額
28,690千円
41,531千円
70,221千円
5.1人
0.5人
0.0人
事業費
要求額:
28,741千円
(前年度予算額 28,690千円) 財源:単県
事業内容
事業の目的・概要
東京本部の管理運営、行政関係の情報収集・発信及び連絡調整、職員研修の費用である。
内訳
所要経費
概要
職員研修経費
16
・講師招聘費用
本部長交際費
300
各負担金
70
・全国東京事務所長会負担金 20千円
・近畿ブロック東京事務所長会負担金 15千円
・全国国土交通省担当者連絡協議会 15千円
・全国在京文教担当者連絡協議会 5千円
・中四国農林水産担当者連絡協議会 10千円
・経済行政研究会 5千円
標準事務費
28,335
・事務室管理費/共益費 12,610千円
・ハイヤー借上料、諸経費 14,830千円
・郵便料、パソコン使用料等諸経費 915千円
合計
28,741
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
28,690
0
0
0
0
0
0
897
27,793
要求額
28,741
0
0
0
0
0
0
918
27,823