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現在の位置:
予算編成過程の公開
令和2年度予算
交流人口拡大本部
関西本部管理運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
関西本部管理運営費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
関西本部 観光・情報発信チーム
電話番号:06-6341-3955
E-mail:
kansai@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額
31,809千円
16,167千円
47,976千円
1.7人
1.0人
0.0人
H31年度6月補正後予算額
32,001千円
13,495千円
45,496千円
1.7人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
31,809千円
(前年度予算額 32,001千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
関西本部の管理運営に要する経費である。
(所在地)
大阪市北区梅田1−1−3−2200
大阪駅前第3ビル22階
2 主な事業内容
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○これまでの取組状況
関西本部の管理運営
・関西圏における活動の拠点
・県職員や来阪者への活動支援
・事務所内入居団体(市町、外郭団体など8団体)との連携
・他の都道府県事務所との情報交換・連携しての情報発信
・本部への電話問い合わせ、来客等への対応
これまでの取組に対する評価
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
32,001
0
92
0
0
0
0
1,048
30,861
要求額
31,809
0
93
0
0
0
0
814
30,902