現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 交流人口拡大本部の関西本部管理運営費
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:

関西本部管理運営費

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交流人口拡大本部 関西本部 観光・情報発信チーム 

電話番号:06-6341-3955  E-mail:kansai@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 31,809千円 16,167千円 47,976千円 1.7人 1.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 32,001千円 13,495千円 45,496千円 1.7人 1.0人 0.0人

事業費

要求額:31,809千円  (前年度予算額 32,001千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

関西本部の管理運営に要する経費である。


    (所在地)
    大阪市北区梅田1−1−3−2200
    大阪駅前第3ビル22階

2 主な事業内容


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
関西本部の管理運営
・関西圏における活動の拠点
・県職員や来阪者への活動支援
・事務所内入居団体(市町、外郭団体など8団体)との連携
・他の都道府県事務所との情報交換・連携しての情報発信
・本部への電話問い合わせ、来客等への対応

これまでの取組に対する評価





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 32,001 0 92 0 0 0 0 1,048 30,861
要求額 31,809 0 93 0 0 0 0 814 30,902