現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 交流人口拡大本部の「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」創造事業 
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」創造事業 

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交流人口拡大本部 観光戦略課 総務企画担当 

電話番号:0857-26-7421  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 5,280千円 3,935千円 9,215千円 0.5人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 4,762千円 3,935千円 8,697千円 0.5人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:5,280千円  (前年度予算額 4,762千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的、概要

 高齢者人口の増加、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた全国的なユニバーサル化推進のなか、鳥取県観光の成長産業化を勧めるため、一層の拡大が見込まれるユニバーサルツーリズム市場を他県に先駆けて開拓し、「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」となるよう、ユニバーサルツーリズムを推進する。


                                                                                               (単位:千円)
    細事業名
    内容
    要求額
    前年度6月補正後予算額
    前年度からの変更点
    ユニバーサルツーリズム事例創出支援事業●県内にユニバーサル化改修等による経営の成功事例を創出するため、経営コンサルタント・金融機関・ユニバーサル建築等の専門家で構成する「支援チーム」が、こうした改修等に意欲のある県内旅館経営者に対して、ユニバーサル化に取り組む経営メリットやおもてなし力向上を含む先進事例、具体的な改修案を提示するとともに、事業化に向けた中長期的な経営相談等を行う。
     
    ●この取組による経営改善・お客様の評価等の成果は、県が展開するユニバーサルツーリズム推進における広報に活用する。

    ※旅館等のユニバーサル化:スロープを設けるなどの物理的なバリア(障壁)の除去だけではなく、上がり框が低めに設けられている、手すりにデザイン性を持たせてあるなど、予め年齢や障がい等の有無に関わらず、誰もが旅館の雰囲気等を楽しみながら過ごしやすくデザイン、設計・施工されている施設(客室)にすること。

    区分
    R2(2020)
    R3(2021)
    事業内容
    (支援チームが実施)
    ・支援対象旅館を選定
    ・先進地視察、建物改修案検討
    ・おもてなし力向上研修
    ・リニューアル広報宣伝、成果の普及推進
    予算額
    4,400千円
    4,400千円
    8,800千円
    ※令和3年度に、支援対象施設が改修工事を実施

    4,400
    3,888
    委託費を大幅に増額
    ユニバーサル情報共有アプリによる発信事業
    (H31‐32債務負担行為設定済)
    ●「誰もが楽しめる観光地・鳥取県」の知名度向上を図るため、ユニバーサル情報共有アプリ「Bmaps(ビーマップ)」に設置した鳥取県専用ページを活用し、障がい者や高齢者、外国人など多様なユーザーに対し、鳥取県内の観光・宿泊施設等のバリアフリー情報等を効率的に提供する。

    ●この専用ページに観光情報やパーソナルバリアフリー基準に基づき調査したバリアフリー環境整備状況(発着地となる交通拠点、観光施設、宿泊施設等の段差やスロープ等の状況)のほか、UDタクシーを使用したモデルコース等を掲載し、PRに活用する。(日本語・英語対応) 

    ※Bmaps(ビーマップ) : 日本財団が(株)ミライロに企画・開発を委託したバリアフリー情報投稿型アプリで、全国で約16,600人のユーザーが各地の観光情報等の入手に活用している。

    区分
    H30(2018)
    R1(2019)
    R2(2020)
    事業内容
    ・施設情報収集
    ・県専用ページに情報掲載(70施設)
    ・施設情報の充実(90施設(予定))・施設情報の充実(40施設(予定))・施設情報(200施設)
    予算額
    1,404千円
    874千円
    880千円
    3,158千円
    880
    874
    合計
    5,280
    4,674

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 4,762 2,381 0 0 0 0 0 0 2,381
要求額 5,280 2,640 0 0 0 0 0 0 2,640