現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 地域づくり推進部の県民参画協働課管理運営費
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:

県民参画協働課管理運営費

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地域づくり推進部 県民参画協働課 NPO活動推進担当担当 

電話番号:0857-26-7132  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 13,993千円 16,527千円 30,520千円 2.1人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 16,526千円 0千円 16,526千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:13,993千円  (前年度予算額 16,526千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

県民参画協働課の各企画調整・対応等に要する経費である。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
標準事務費県民参画協働課の事務的経費
13,993
16,526
要求額の減額
課内標準事務費の集約計上
合計
13,993
16,526

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 16,526 0 0 0 0 0 0 444 16,082
要求額 13,993 0 0 0 0 0 250 118 13,625