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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

庁内LANシステム管理運営事業

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総務部 情報政策課 県庁デジタルイノベーション戦略室 

電話番号:0857-26-7094  E-mail:jouhou@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 698,913千円 16,527千円 715,440千円 2.1人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 692,896千円 16,670千円 709,566千円 2.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:698,913千円  (前年度予算額 692,896千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

業務の効率化・迅速化を図るための基盤となっている専用ネットワーク「庁内LANシステム」の管理運営、機器調達等を行う。


2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
庁内LAN管理運営費庁内LANシステムの保守及びトラブル発生時の迅速な復旧対応を行う。
199,075
213,115
保守対応機器の減に伴う減
サーバクライアントPC等使用料庁内LANシステムを構成するネットワーク機器、Notes等職員が業務のために共通利用するサーバリース料及び保守料。 以下のア〜オの合計
304,793
269,592
パソコンリース契約額に伴う減
 ア H30に更新または再リースした機器分もの(〜R6年3月末)
148,637
 イ R1に更新または再リースした機器分(〜R8年1月末)
 ※H31ノーツサーバ機器更新等を含む
50,307
 ウ R2に更新または再リースする機器分
4,781
 エ パソコン賃借料
84,068
 オ 県クラウドサーバ利用料
17,000
ノーツサーバ機器更新等R1に更新した機器に係る経費。
 R2当初に係る経費はイに含む
37,503
庁内LANに係る通信料民間事業者の光ブロードバンドサービス等により135の地方機関を接続するための回線使用料等
36,900
28,221
枠内標準事務費
WindowsServerCAL
ライセンス購入費用
WindowsServerをインストールしたサーバを使用する際に、クライアント側で必要となるライセンス。(=クライアントとサーバを接続する権利)
5,720
3,438
債務負担行為設定済み(R2〜R4)
MicrosoftOfficeライセンス購入費用パソコンで利用しているOffice製品のライセンス費用
平成27年度から、利用するofficeのライセンス形態の変更に伴い、調達コストの低廉化及び事務の効率を目的としてパソコンのリース契約とは調達を分けているため、別途計上している。
42,706
71,147
契約額確定に伴う減額
Notesライセンス保守プログラム費用パソコンで利用しているノーツのバージョンアップに係る経費。調達コストの低廉化を目的として、パソコンのリース契約とは調達を分けるため、別途計上している。
10,271
10,271
ウイルス対策ソフトウェア購入費用庁内ネットワークをコンピュータウィルスやサイバー攻撃から防御するためのソフトウェアの調達に要する費用。
13,886
H31は枠内査定(枠外ゼロ)
フィルタリングソフトウェア購入費用フィルタリングソフトウェア購入費用
債務負担設定済(R1〜R5)
標準事務費
862
862
業務改善システム開発支援 ・情報政策課で枠予算として計上
・原課と協議後、配当替えすることにより、予算要求を行なうことなく、迅速な対応が可能 
5,000
5,000
10データ管理業務委託料鳥取県のノーツシステムにおいて、万一異常が発生した場合に備え、業務システム及び業務データの管理(バックアップ処理及び保管)を行う。
28,413
28,154
消費税増税に伴う増
11地方公共団体情報システム機構一般事業負担金地方公共団体情報システム機構が提供する各種サービスを受けるための会費(全都道府県が加入)
1,800
1,800
12
ノーツデータベース開発・改修相談窓口+書式台帳管理システム保守・ノーツ専門技術者による相談窓口を開設し、各所属で実施する個別業務の情報共有化・電子化を技術的に支援をする。
・台帳業務の効率化を図る目的で整備した台帳記録管理システムの保守運用等経費
10,617
10,627
小計
660,043
679,730
A
13
【新】Docodemo Notesのサポート終了に伴う代替ソフトH21年度に導入したDocodemo Notes(買切)のサポートが終了することに伴う代替ソフトの導入費
11,743
新規
14
【継続】縮退サイト第1期再構築サイト再構築・賃貸借(R2年度賃貸借分)
18,546
11,099
第2期再構築サイト再構築・賃貸借(R2年度分)
6,601
インターネット接続費(〜R1年12月)
1,165
インターネット接続費(R2年3月再構築)※利用期間:5年間
1,980
902
小計
38,870
13,166
B
合計
698,913
692,896
A+B






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 692,896 0 0 0 0 0 0 0 692,896
要求額 698,913 0 0 0 0 0 0 0 698,913