現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 交流人口拡大本部の関西本部管理運営費
令和2年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:

関西本部管理運営費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

交流人口拡大本部 関西本部 観光・情報発信チーム 

電話番号:06-6341-3955  E-mail:kansai@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 31,809千円 16,167千円 47,976千円 2.7人
補正要求額 -2,500千円 0千円 -2,500千円 0.0人
29,309千円 16,167千円 45,476千円 2.7人

事業費

要求額:-2,500千円    財源:単県 

事業内容

1 補正概要

新型コロナウイルスの感染拡大による事業中止及び出張の減少等に伴う減額補正

2 補正要求額

補正要求額合計 △2,500千円

    <内訳>
    ・費用弁償:△200千円
    ・普通旅費:△1,400千円
    ・食 糧 費 :△400千円
    ・役 務 費 :△500千円





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 31,809 0 93 0 0 0 0 814 30,902
要求額 -2,500 0 0 0 0 0 0 0 -2,500