現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 交流人口拡大本部の観光周遊促進支援事業
令和2年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

観光周遊促進支援事業

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交流人口拡大本部 観光戦略課 ニューツーリズム・受入環境整備担当 

電話番号:0857-26-7239  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 21,385千円 5,509千円 26,894千円 0.7人
補正要求額 -19,930千円 0千円 -19,930千円 0.0人
1,455千円 5,509千円 6,964千円 0.7人

事業費

要求額:-19,930千円    財源:単県 

事業内容

1 補正概要

観光周遊タクシー・バスの実績大幅減に伴う減額補正

2 補正要求額

△19,930千円

(単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
観光二次交通運行支援補助金
19,535
△18,930
    605△19,930
周遊バス運行支援補助金  
    1,800
   
   △1,000
   
    800
とっとりのりもの総合案内   
      50
    
     
    
     50
     
     計
   21,385  △19,930    
   1,455

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 21,385 0 0 0 0 0 0 0 21,385
要求額 -19,930 0 0 0 0 0 0 0 -19,930