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予算編成過程の公開
令和2年度予算
交流人口拡大本部
観光周遊促進支援事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:
観光周遊促進支援事業
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交流人口拡大本部
観光戦略課 ニューツーリズム・受入環境整備担当
電話番号:0857-26-7239
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
21,385千円
5,509千円
26,894千円
0.7人
補正要求額
-19,930千円
0千円
-19,930千円
0.0人
計
1,455千円
5,509千円
6,964千円
0.7人
事業費
要求額:
-19,930千円
財源:単県
事業内容
1 補正概要
観光周遊タクシー・バスの実績大幅減に伴う減額補正
2 補正要求額
△19,930千円
(単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
計
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
観光二次交通運行支援補助金
19,535
△18,930
605
△19,930
周遊バス運行支援補助金
1,800
△1,000
800
とっとりのりもの総合案内
50
50
計
21,385
△19,930
1,455
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
21,385
0
0
0
0
0
0
0
21,385
要求額
-19,930
0
0
0
0
0
0
0
-19,930