現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 農林水産部公共の団体営水利施設等保全高度化事業 
令和2年度
当初予算 公共事業  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:農地費 目:土地改良費
事業名:

団体営水利施設等保全高度化事業 

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

農林水産部 農地・水保全課 農村整備室 

電話番号:0857-26-7325  E-mail:nouchi-mizu@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 181,975千円 0千円 181,975千円 0.0人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 87,672千円 0千円 87,672千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:181,975千円  (前年度予算額 87,672千円)  財源:国50%,国55%  

事業内容

1 事業の目的・概要

農業者が経営規模の拡大や農作物の高付加価値化・品質向上等に取り組むうえで支障となる、農地の区画狭小・排水不良、用水不足や老朽化等農業生産基盤の課題に対応するため、市町村が実施するきめ細やかな農業水利施設整備等に伴う長寿命化対策、管理省力化対策のほか、機能保全計画の策定を支援する。

    ○国事業
     農山漁村地域整備交付金
      農業水利施設保全合理化事業
      水利施設等整備事業−以下、交付金事業
     農業水路等長寿命化・防災減災事業−以下、長寿・防災事業

2 事業要件

○交付金事業
・事業費 2,000千円以上
・受益者 2人以上
・受益面積 5ha以上
・以下のイ、ロのいずれかを満たすこと。
イ:農業条件不利地域(中山間地域)で整備するもの
ロ:担い手農業取り組み地域
○長寿・防災事業
・長寿命化・防災減災整備計画を策定していること
・事業費 2,000千円以上
・受益者 2人以上
・以下のイ、ロのいずれかを満たすこと。
イ:農業条件不利地域(中山間地域)で整備するもの
ロ:担い手農業取り組み地域

3 負担区分

○交付金事業
地域区分
市町村
地元
備考
一般地域
50
25〜15
25〜15
0〜20
中山間地域
55
15
15
15
6法指定地域

○長寿・防災事業
地域区分
市町村
地元
備考
一般地域
50
15〜25
15〜25
0〜20
中山間地域
55
15〜20
15〜20
5〜15
6法指定地域
定額事業
定額
※1
※1 機能保全計画策定は定額

4 要求内容

(単位:千円)
地区名
末端事業費
県事業費(要求額)
要求財源内訳
事業内容
国費
県費
野坂
25,000
16,250
12,500
3,750
用水路整備L=20m
鷹狩
11,000
7,700
6,050
1,650
用水路整備L=120m
輪王寺
15,000
10,050
7,500
2,550
用水路整備L=540m
天神野
2,000
1,340
1,000
340
測量設計N=1式
東郷
3,000
2,250
1,650
600
用水路整備L=250m
大栄
2,000
1,350
1,000
350
測量設計N=1式
北条砂丘
2,000
1,350
1,000
350
測量設計N=1式
天神野(倉吉市)
10,000
6,500
5,000
1,500
除塵機N=1箇所
東伯第2(琴浦町)
20,000
15,000
10,000
5,000
突発事故対応
別所
3,000
2,160
1,500
660
ため池整備L=13m
福市
4,000
2,800
2,000
800
用水路改修L=360m
富益
6,000
4,200
3,000
1,200
排水路整備L=150m
尾高
30,000
21,000
15,000
6,000
排水路L=330m
中間
3,000
2,100
1,500
600
用水路改修L=150m
深田川上道
3,000
2,250
1,500
750
排水路整備L=3m
北方
7,000
5,250
3,850
1,400
用水路改修L=40m
諸木
5,000
3,500
2,500
1,000
用水路改修L=70m
清水川
3,000
2,250
1,650
600
用水路改修L=150m
13,000
9,750
7,150
2,600
用水路改修L=125m
林ヶ原
4,000
2,800
2,000
800
測量設計N=1式
楢原
5,000
3,500
2,750
750
排水路整備L=50m
古豊千
8,000
8,000
8,000
0
機能保全計画策定N=1式
米川
6,000
4,050
3,000
1,050
水位計設置N=4箇所
彦名干拓地
28,000
18,900
14,000
4,900
機場施設整備
弓浜干拓地
41,000
27,675
20,500
7,175
機場施設整備
合計
259,000
181,225
135,600
45,625

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 87,672 63,925 0 0 0 17,000 0 0 6,747
要求額 181,975 135,600 0 0 0 30,000 0 0 16,375