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予算編成過程の公開
令和2年度予算
交流人口拡大本部
移住定住推進基盤運営事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:
移住定住推進基盤運営事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
ふるさと人口政策課 人口減対策担当
電話番号:0857-26-7639
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
110,690千円
13,019千円
123,709千円
2.3人
補正要求額
-17,225千円
0千円
-17,225千円
0.0人
計
93,465千円
13,019千円
106,484千円
2.3人
事業費
要求額:
-17,225千円
財源:一部国費
事業内容
1 補正概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、移住相談会を中止・オンラインに振替したこと等による実績見込額の減に伴い、
減額補正するもの。
2 補正要求額(減額)
◎鳥取県移住定住サポートセンター運営業務等委託に係る委託料 △17,225千円
(単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
計
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
110,690
△17,225
93,465
△17,225
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
110,690
18,402
0
0
0
0
0
0
92,288
要求額
-17,225
0
0
0
0
0
0
0
-17,225