現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 交流人口拡大本部の移住定住推進基盤運営事業
令和2年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:

移住定住推進基盤運営事業

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交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課 人口減対策担当 

電話番号:0857-26-7639  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 110,690千円 13,019千円 123,709千円 2.3人
補正要求額 -17,225千円 0千円 -17,225千円 0.0人
93,465千円 13,019千円 106,484千円 2.3人

事業費

要求額:-17,225千円    財源:一部国費 

事業内容

1 補正概要


    新型コロナウイルス感染症の拡大により、移住相談会を中止・オンラインに振替したこと等による実績見込額の減に伴い、
    減額補正するもの。

2 補正要求額(減額)


◎鳥取県移住定住サポートセンター運営業務等委託に係る委託料 △17,225千円
(単位:千円)
現計
予算額
補正
要求額
補正要求額の財源内訳
国庫
その他
一般財源
110,690
△17,225
93,465
△17,225






    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    現計予算額 110,690 18,402 0 0 0 0 0 0 92,288
    要求額 -17,225 0 0 0 0 0 0 0 -17,225