現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 交流人口拡大本部のとっとりワーケーション推進事業 
令和2年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:

とっとりワーケーション推進事業 

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課 関係人口推進室 

電話番号:0857-26-7128  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 11,850千円 10,231千円 22,081千円 1.3人
補正要求額 -4,315千円 0千円 -4,315千円 0.0人
7,535千円 10,231千円 17,766千円 1.3人

事業費

要求額:-4,315千円    財源:単県 

事業内容

1 補正概要

事業費の執行見込の減に伴う減額補正

2 補正要求額

                                               (単位:千円)
    現計
    予算額
    補正
    予算額
    補正要求額の財源内訳
    国庫
    その他
    一般財源
    11,850
    △4,315
    7,535
    △4,315
      <内訳>

      ・負担金、補助金及び交付金 △4,315千円
        ワーケーション拠点整備事業費補助金 △4,000千円
        ワーケーション実施企業支援事業費補助金 △315千円






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 11,850 0 0 0 0 0 0 0 11,850
要求額 -4,315 0 0 0 0 0 0 0 -4,315