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予算編成過程の公開
令和2年度予算
交流人口拡大本部
移住定住推進基盤運営事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:
移住定住推進基盤運営事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
ふるさと人口政策課 人口減対策担当
電話番号:0857-26-7639
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
既整理額
110,690千円
10,231千円
120,921千円
1.3人
1.0人
0.0人
調整要求額
0千円
0千円
0千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
110,690千円
2,788千円
113,478千円
1.3人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
0千円
財源:一部国費
追加:
0
千円
事業内容
1 要求内容
以下の事業に係る、地方創生推進交付金の充当額について、財源修正するもの。
【充当事業】
■鳥取県移住定住サポートセンター運営業務等委託(うちファイナンシャルプランナーを活用した相談対応)
10,318千円×1/2=5,159千円
■ふるさと回帰支援センター鳥取県ブース出展等委託
16,012千円×1/2=8,006千円
■とっとり暮らし住宅相談員設置業務
10,986千円×1/2=5,493千円
交付金充当額 計18,658千円−内示額 18,402千円=不足額 256千円
⇒不足分を一般財源から国庫に財源修正する
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
110,690
18,402
0
0
0
0
0
0
92,288
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
0
256
0
0
0
0
0
0
-256
保留・復活・追加 要求額
0
256
0
0
0
0
0
0
-256
要求総額
110,690
18,658
0
0
0
0
0
0
92,032