現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 交流人口拡大本部の交流人口拡大本部管理運営費
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

交流人口拡大本部管理運営費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課 総務担当 

電話番号:0857-26-7652  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 6,762千円 787千円 7,549千円 0.1人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 5,563千円 794千円 6,357千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:6,762千円  (前年度予算額 5,563千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

交流人口拡大本部の企画調整、対応等に要する経費である。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
前年度からの変更点
交際費交流人口拡大本部長交際費
100
100
「観光振興費」から統合
標準事務費交流人口拡大本部内の事務的経費
6,662
5,463
合計
6,762
5,563

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 5,563 0 0 0 0 0 0 0 5,563
要求額 6,762 0 0 0 0 0 0 0 6,762