現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 警察本部の交番・駐在所建設事業
令和2年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:警察費 項:警察管理費 目:警察施設費
事業名:

交番・駐在所建設事業

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警察本部 警察本部会計課 管財係 

電話番号:0857-23-0110(代表)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 201,517千円 6,296千円 207,813千円 0.8人
補正要求額 -9,745千円 0千円 -9,745千円 0.0人
191,772千円 6,296千円 198,068千円 0.8人

事業費

要求額:-9,745千円    財源:単県、国庫 

事業内容

1 事業の目的・概要

交番、駐在所について、施設の長寿命化、経費の縮減及び予算の平準化を図りながら、適正な施設の維持・更新を行う。

2 主な事業内容

入札執行残に伴う減額及び起債対象事業減額に伴う財源更正

(単位:千円)
細目
区分
予算額
執行見込額
不用額
工事請負費
工事
182,690 
173,668 
9,022 
負担金
水道負担金等
2,201 
1,478 
723 
184,891 
175,146 
9,745 
    (単位:千円)
    区分
    起債
    一般財源
    変更前
    197,000 
    4,517 
    201,517 
    変更後
    179,000 
    12,772 
    191,772 
    差額
    △18,000 
    8,255 
    △9,745 






    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
    現計予算額 201,517 0 0 0 0 197,000 0 0 4,517
    要求額 -9,745 0 0 0 0 -18,000 0 0 8,255