現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和2年度予算 の 生活環境部の自然公園等管理費
令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

自然公園等管理費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

生活環境部 緑豊かな自然課 自然公園担当 

電話番号:0857-26-7200  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 110,169千円 61,386千円 171,555千円 7.8人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 49,203千円 61,916千円 111,119千円 7.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:110,169千円  (前年度予算額 49,203千円)  財源:国1/2、国、45/100、単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

自然公園法の目的である「優れた自然の風景地の利用の増進」を実現し、安全で快適な自然公園等の利用を確保するため、自然公園施設、自然歩道の整備・修繕工事、管理委託等を実施する。

2 主な事業内容

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度6月補正後予算額
自然歩道・登山道及び自然公園施設等の安全対策等安全で快適な自然公園等の利用を確保するため、自然歩道・登山道及び自然公園施設等の整備・修繕を行う。

ア) 自然環境整備交付金(国立公園)
補助率1/2
区分
費目
内容
金額(千円)
近畿・中国自然歩道安全対策
工事請負費
大谷海岸(歩道付替)
4,500
滝ヶ磯、牛ヶ首(歩道復旧)
19,000
23,500
合計
工事請負費
23,500
23,500


イ) 自然環境整備交付金(国定公園等)
 補助率45/100
区分
費目
内容
金額(千円)
氷ノ山頂上休憩舎整備
工事請負費
太陽光発電設備交換工事
30,235
委託費
実施設計
1,349
31,584
扇ノ山登山道整備
工事請負費
登山道合目標柱等設置
9,500
9,500
合計
工事請負費
39,735
委託費
1,349
41,084


ウ) 単県修繕等
区分
費目
内容
金額(千円)
大山頂上避難小屋管理
委託費
合併浄化槽清掃
14,496
14,496
合計
委託費
14,496
14,496


エ) 修繕工事等枠(工事費・委託費・需用費・役務費)
区分
金額(千円)
備考
工事請負費
1,400
委託費
1,600
大山登山道年間管理委託
需用費
4,300
役務費
2,500
9,800
88,880
27,616
公衆便所、自然歩道等の管理委託等
項目
金額(千円)
備考
公衆便所等管理
12,423
15箇所
駐車場管理
902
仁王堂、博労座駐車場除雪業務
自然歩道等管理
3,462
東中西部管内
借地料
1,221
休憩舎設置等に係るもの
保険料
411
施設賠償責任保険
18,419
18,419
18,717
自然公園清掃活動費補助金自然公園法19条「清潔の保持」の趣旨に基づいて設けられた補助金。国、県、市町村それぞれが費用負担を行い日常清掃を実施する。
<費用負担割合>
ア 県    1/4
イ 国    1/4
ウ 市町村 2/4
2,870
2,870
会計年度任用職員、事務費等緑豊かな自然課及び中部総合事務所生活環境局に配置する会計年度任用職員(一般事務、事務補助)に係る経費。
合計
110,169
49,203


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

自然公園施設、自然歩道の修繕工事については、年度毎に各総合事務所において必要と判断した箇所を予算要求(地方機関要求)していたが、平成21年度からは整備の考え方と優先順位の決定方法について整理し、危険性・利便性等を考慮した点数評価を行い、重点投資による効果的な施設整備を計画的に行うこととした。
また、平成22年度には施設等の管理主体の考え方を整理し、細かな整備・管理を行う上で、引き続き県が管理する施設、市町村等へ移管を検討する施設の基準を明確にした。

これまでの取組に対する評価

これまでは修繕工事を行う場合でも、局所的、対症療法的な対応になっており、面的・計画的な整備とは言い難い面があった。平成26年度当初予算要求は、平成21年度から実施している自然公園施設・自然歩道の危険性・利便性等を考慮した点数評価により、全県下での優先順位を整理した上で行っている。
特に山陰海岸ジオパークエリアの自然歩道等の修繕については、毎年関係機関合同で一斉点検を行い安全対策に万全を期している。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 49,203 2,750 0 0 0 0 0 2,513 43,940
要求額 110,169 30,237 0 0 0 15,000 0 2,473 62,459