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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:警察費 項:警察管理費 目:警察施設費
事業名:

交番・駐在所建設事業

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警察本部 警察本部会計課 管財係 

電話番号:0857-23-0110(代表)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 211,960千円 6,296千円 218,256千円 0.8人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 113,662千円 6,350千円 120,012千円 0.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:211,960千円  (前年度予算額 113,662千円)  財源:単県、国庫 

事業内容

1事業概要

【交番】

    〇鳥取警察署湖山交番(築後44年経過)
      施設が老朽化・狭隘化しており、女性用施設が未整備であるなどの問題点を解消するため、現在地での建替えを行う。 
    〇鳥取警察署雲山交番(築後35年)
     未整備である相談室と来客用トイレの整備を行い、併せて長寿命化を図るために老朽化した部分の改修を行う。
    【駐在所】
    〇鳥取警察署砂丘駐在所(築後25年)
      組織改正により、不必要となった1戸を解体し、同時に長寿命化を図るために老朽化した部分の改修を行う。
    〇鳥取警察署岩井駐在所(築後25年経過)
      予防保全(屋根・外壁・設備等の改修)による施設の長寿命化を図るために改修を行う。
    〇鳥取警察署賀露駐在所(築後33年経過)
    予防保全(屋根・外壁・設備等の改修)による施設の長寿命化を改修整備と併せて未整備である相談室の増築改修を行う。 
    〇鳥取警察署美萩野駐在所(築後33年経過)
      狭隘で相談室及び来客用の駐車場が確保できないなどの問題を解消するため、未利用既存宿舎を利用して改修を行う。
    〇郡家警察署南駐在所(築後25年)
      予防保全(屋根・外壁・設備等の改修)による施設の長寿命化を図るために改修を行う。
    〇倉吉警察署三朝温泉駐在所(築後27年経過)
      組織改正により、不必要となった1戸を解体し、同時に長寿命化を図るために老朽化した部分の改修を行う。
    〇琴浦大山警察署徳万駐在所(築後37年経過)
      施設が老朽化、狭隘化しており、来訪者駐車場及び相談室が未整備であるなどの問題点を解消するため、建替えに向けて新築設計委託を行う。
    〇米子警察署法勝寺駐在所(築後37年経過)
    施設が老朽化、狭隘化しており、来訪者駐車場及び相談室が未整備であるなどの問題点を解消するため建替えを行う。
    ※駐在所は、木造建築による整備を基本としており、県内産業振興を目的として、外壁には左官職人による部分仕上げを施すほか、建材には県産材を使用することとしている。

2事業目的

施設の長寿命化、経費の縮減及び予算の平準化を目的とした「鳥取県警察本部 交番・駐在所中長期整備計画」に基づき、
(1)長寿命化のための改修
(2)経費縮減のための改修
(3)耐用年数超過による建替え
に区分し、交番、駐在所勤務員の勤務環境・居住環境の改善を図る。

3施設の整備年度

所属
区分
令和2年度
令和3年度
鳥取警察署湖山交番新築工事
 〃雲山交番改修設計委託改修工事
 〃砂丘駐在所改修設計委託改修工事
 〃岩井駐在所改修工事
 〃賀露駐在所改修設計委託改修工事
 〃美萩野駐在所改修整備工事
郡家警察署南駐在所改修設計委託改修工事
倉吉警察署三朝温泉駐在所改修設計委託改修工事
琴浦大山警察署徳万駐在所新築設計委託、地質調査新築工事
米子警察署法勝寺駐在所新築工事、負担金

4所要経費

区分
金額
備考
委託料 17,453
工事費 192,306
負担金 2,201下水道、電柱移設
       合   計 211,960

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

 交番は4警察署に16か所、駐在所は9警察署に88か所(空港警備派出所を含む。)ある。交番・駐在所の調査を実施し、施設の長寿命化、経費の縮減及び予算の平準化に配慮した「鳥取県警察本部 交番・駐在所中長期整備計画」を平成29年11月に策定し、計画的に、建替え整備を行っている。整備に当たっては、県産材の使用や左官技術を取り入れるなど、また、来訪者用のトイレ・駐車場を整備するなど県民が利用しやすい施設としている。

これまでの取組に対する評価

 施設の長寿命化、経費の縮減及び予算の平準化に配慮した「鳥取県警察本部交番・駐在所中長期整備計画」に基づき、適正な施設の維持・更新を行うこととしている。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 113,662 0 0 0 0 104,000 0 0 9,662
要求額 211,960 0 0 0 0 0 0 0 211,960