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令和2年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

県庁舎設備管理事業

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総務部 総務課 庁舎管理担当 

電話番号:0857-26-7773  E-mail:soumu@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R2年度当初予算要求額 288,703千円 22,036千円 310,739千円 2.8人 0.0人 0.0人
H31年度6月補正後予算額 141,190千円 22,226千円 163,416千円 2.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:288,703千円  (前年度予算額 141,190千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

 関係法令等を遵守し、県庁舎の各設備の機能維持、改修により執務者、来庁者の安全確保や利便性の向上、執務環境の保全及び改善を図る。

2 主な事業内容

県庁舎の電話・電気・機械設備の維持管理

    (1)電話設備関係点検委託   1件
    (2)電気設備関係点検委託   9件
    (3)機械設備関係点検委託   3件
    (4)建築設備関係点検委託   1件

     点検委託料総額:65,846千円

    県庁舎の設備機器の改修 (改修整備委託料・工事請負費)

    県庁舎を維持するために必要な庁舎管理に係る業務委託や改修などに要する経費

3 前年度からの変更点

県庁舎の設備機器の改修 (改修整備委託料) 3件
 県庁舎の設備機器の改修工事請負費)    4件

4.事業費内訳


                             単位:千円
内容
金額(前年度予算)
保守点検委託料
65,846  (74,707)
改修整備委託料
179,800  (30,685)
工事請負費
33,602  (26,658)
枠外標準事務費
499       (0)
枠内標準事務費
8,956   (9,140)
288,703 (141,190)



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

設備の省エネ化に取り組むと共に、コスト縮減及び保守業務レベルの安定化を図っている。

これまでの取組に対する評価

県庁舎及び各設備を良好な状態に維持し、来庁者・職員の安全確保・利便性向上・執務環境保全を実践している。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 141,190 0 0 0 0 56,000 0 0 85,190
要求額 288,703 8,293 0 0 0 0 0 0 280,410