現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 地域づくり推進部のとっとり県民活動活性化センター事業
令和3年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

とっとり県民活動活性化センター事業

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

地域づくり推進部 県民参画協働課 ボランティア・協働担当 

電話番号:0857-26-7071  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 62,026千円 18,218千円 80,244千円 2.3人
補正要求額 -2,540千円 0千円 -2,540千円 0.0人
59,486千円 18,218千円 77,704千円 2.3人

事業費

要求額:-2,540千円    財源:単県、国1/2 

一般事業査定:計上   計上額:-2,540千円

事業内容

1 補正理由

委託料及び補助金の執行見込みの減に伴う減額

2 補正額

(単位:千円)
内容
現計予算額
補正要求額
補正後予算額
財源内訳
国庫
一般財源
1 委託事業
58,976
△643
58,333
0
58,333
(1)組織基盤強化支援事業
1,864
0
1,864
0
1,864
(2)地域づくり活動支援の輪を広げる取組
3,319
△643
2,676
0
2,676
(3)ネットワークを活用した地域づくり活動の支援
91
0
91
0
91
(4)相談体制整備・情報発信事業
6,083
0
6,083
0
6,083
(5)管理費及び人件費
47,619
0
47,619
0
47,619
2 補助事業
3,050
△1,897
1,153
576
577
(1)とっとりSDGs推進補助金
2,750
△1,597
1,153
576
577
(2)控除対象特定非営利活動法人指定支援補助金
300
△300
0
0
0
62,026
△2,540
59,486
576
58,910



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 62,026 1,375 0 0 0 0 0 0 60,651
要求額 -2,540 -798 0 0 0 0 0 0 -1,742

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -2,540 -798 0 0 0 0 0 0 -1,742
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0