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予算編成過程の公開
令和3年度予算
地域づくり推進部
とっとり県民活動活性化センター事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
とっとり県民活動活性化センター事業
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地域づくり推進部
県民参画協働課 ボランティア・協働担当
電話番号:0857-26-7071
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
62,026千円
18,218千円
80,244千円
2.3人
補正要求額
-2,540千円
0千円
-2,540千円
0.0人
計
59,486千円
18,218千円
77,704千円
2.3人
事業費
要求額:
-2,540千円
財源:単県、国1/2
一般事業査定:計上 計上額:-2,540千円
事業内容
1 補正理由
委託料及び補助金の執行見込みの減に伴う減額
2 補正額
(単位:千円)
内容
現計予算額
補正要求額
補正後予算額
財源内訳
国庫
一般財源
1 委託事業
58,976
△643
58,333
0
58,333
(1)組織基盤強化支援事業
1,864
0
1,864
0
1,864
(2)地域づくり活動支援の輪を広げる取組
3,319
△643
2,676
0
2,676
(3)
ネットワークを活用した地域づくり活動の支援
91
0
91
0
91
(4)
相談体制整備・情報発信事業
6,083
0
6,083
0
6,083
(5)管理費及び人件費
47,619
0
47,619
0
47,619
2 補助事業
3,050
△1,897
1,153
576
577
(1)とっとりSDGs推進補助金
2,750
△1,597
1,153
576
577
(2)控除対象特定非営利活動法人指定支援補助金
300
△300
0
0
0
62,026
△2,540
59,486
576
58,910
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
62,026
1,375
0
0
0
0
0
0
60,651
要求額
-2,540
-798
0
0
0
0
0
0
-1,742
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-2,540
-798
0
0
0
0
0
0
-1,742
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0