事業名:
中部総合事務所運営事業
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地域づくり推進部 中部県民福祉局 総務室
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
令和3年度当初予算額 |
36,364千円 |
97,786千円 |
134,150千円 |
10.2人 |
6.0人 |
0.0人 |
令和3年度当初予算要求額 |
36,364千円 |
97,786千円 |
134,150千円 |
10.2人 |
6.0人 |
0.0人 |
R2年度当初予算額 |
38,228千円 |
97,002千円 |
135,230千円 |
10.2人 |
6.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:36,364千円 (前年度予算額 38,228千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:36,364千円
事業内容
1 事業の目的・概要
総合事務所内の機能強化を図り、地域のニーズに対応した効率的・効果的な事務所運営、総合事務所庁舎管理等の業務を行う。
2 主な事業内容
(1)総合事務所運営等
・管内市町との連絡調整、総合事務所各局との運営調整
・県政における各種施策及び地域活動の情報提供
・危機管理、防災体制の整備
・管内市町の産業振興支援
・県民の声の受付、情報公開窓口対応
・総合事務所各局の庶務会計業務
・所内職員研修
(2)庁舎管理等
・庁舎清掃、夜間及び休日の警備、環境衛生管理、廃棄物処理、各種機器保守点検等の業務委託
・庁舎の保守点検及び小規模修繕業務、冷暖房機器の運転及び監視業務等
・庁舎敷地内の除雪及び植木管理業務委託、ハートフル駐車場、急速充電器の管理等
3 所要経費
内容 | 所要経費 |
令和3年度 | 令和2年度 | 差額 |
標準事務費以外 | 事務所管理運営費 | 交通安全協会負担金 | 10 | 10 | 0 |
所長交際費 | 100 | 100 | 0 |
庁舎管理経費 | 庁舎管理委託料 | 23,021 | 24,157 | △1,136 |
小計 | 23,131 | 24,267 | △1,136 |
標準事務費 | 13,233 | 13,961 | △728 |
合計 | 36,364 | 38,228 | △1,864 |
前年度からの変更点
・吸収式冷温水発生機保守点検業務、電話交換設備保守点検業務委託、機械警備業務委託の他事業への移行 等
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・適切な庁舎管理
・会計事務の適正で円滑な実施と公用車管理の徹底
これまでの取組に対する評価
・庁舎内の新型コロナウイルス対策に取り組む等、適切な庁舎管理に努めた。
工程表との関連
関連する政策内容
・適切な庁舎管理
・会計事務の適正で円滑な実施と公用車管理の徹底
関連する政策目標
・円滑な庁舎管理と適時・適正な契約事務
・職員が健康で働くことができるよう庁舎管理の面から職場環境を整える。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
38,228 |
0 |
1,136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
37,088 |
要求額 |
36,364 |
0 |
1,184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
35,176 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
36,364 |
0 |
1,184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
35,176 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |