現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 危機管理局の支え愛マップ作成推進事業
令和3年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:防災費 目:防災総務費
事業名:

支え愛マップ作成推進事業

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危機管理局 危機管理政策課 企画担当 

電話番号:0857-26-7584  E-mail:kikikanri-seisaku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 7,259千円 3,961千円 11,220千円 0.5人
補正要求額 -360千円 0千円 -360千円 0.0人
6,899千円 3,961千円 10,860千円 0.5人

事業費

要求額:-360千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-360千円

事業内容

1 事業の目的・概要

令和3年度の実績と今後の執行見込みによる、減額補正。

2 主な事業内容

現計予算額  7,619千円

    補正要求額   ▲360千円
    補正後予算額 7,259千円


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 7,259 0 0 0 0 0 0 0 7,259
要求額 -360 0 0 0 0 0 0 0 -360

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -360 0 0 0 0 0 0 0 -360
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0