現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 交流人口拡大本部の魅力ある滞在型観光エリアづくり推進事業
令和3年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

魅力ある滞在型観光エリアづくり推進事業

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交流人口拡大本部 観光戦略課 ニューツーリズム・受入環境整備担当 

電話番号:0857-26-7273  E-mail:kankou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 7,000千円 4,753千円 11,753千円 0.6人
補正要求額 -5,500千円 0千円 -5,500千円 0.0人
1,500千円 4,753千円 6,253千円 0.6人

事業費

要求額:-5,500千円    財源:国1/2 

一般事業査定:計上   計上額:-5,500千円

事業内容

1 事業の目的・概要

実績見込みによる減額

2 主な事業内容

委託料 ▲1,000千円

    補助金 ▲4,500千円


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 7,000 3,500 0 0 0 0 0 0 3,500
要求額 -5,500 -2,750 0 0 0 0 0 0 -2,750

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -5,500 -2,750 0 0 0 0 0 0 -2,750
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0