事業名:
河川安全・安心対策推進事業(予防保全)
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県土整備部 河川課 水防担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
R3年度予算額(最終) |
700,280千円 |
35,645千円 |
735,925千円 |
4.5人 |
人 |
人 |
事業費
要求額:700,280千円 財源:単県 追加:700,280千円
一般事業査定:計上 計上額:700,280千円
事業内容
1 事業の目的・概要
度重なる出水や経年劣化により『老朽化等が進んでいる護岸等河川施設』及び『変状(堆積等)が生じている河道』の対策を行い、河川の安全・安心を向上させる。
2 主な事業内容
事業総額 C=700,280千円 ※うち0県 C=182,000千円 (前年度 C=831,100千円)
(1)維持修繕 C=562,280千円 ※うち0県 C=182,000千円 (前年度 C=437,600千円)
■県内河川については、毎年の出水や近年増加傾向にあるゲリラ豪雨等により、過大な侵食や堆積が進み、また、施設の老朽化も進むなど疲弊状態。
■河川課では、河川のPDCAサイクル型維持管理移行(河川維持管理計画策定)に向けてワーキンググループを設置し、議論を重ねているところ。
■修繕の必要箇所については、優先度の高いと思われる箇所から順次客観指標による評価を行い対策することとしており、早期に「安全・安心を確保」するとともに、対処療法型の施設管理から予防保全型の施設管理への移行を促進する。
(2)流砂バランス対策 C=48,000千円(前年度 C=41,500千円))
■河川改修、砂防堰堤等建設により、治水安全度は向上したが、その弊害として、構造物の設置による土砂の流れの連続性が遮断され、海岸部では、上流域からの土砂供給減による、海岸侵食が問題となっている。
■県では、平成17年に「鳥取沿岸の総合的な土砂管理ガイドライン」 を策定し、流砂系での一貫した土砂管理計画を策定し、土砂の流れの連続性の確保・回復を目指している。
本事業では、土砂管理に関して顕著化した課題に対応し、その解決を図ることで、土砂の流れのバランス(粒径、連続性)の確保・回復を目指し、さらには、河床掘削、河口閉塞等の河川維持管理コストの縮減を目指す。
(3)特定構造物改築 C=90,000千円 (前年度 C=337,000千円)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
度重なる出水や経年劣化により『老朽化等が進んでいる護岸等河川施設』及び『変状(堆積等)が生じている河道』の対策を行い、河川の安全・安心を向上させる。
これまでの取組に対する評価
河川施設の点検・巡視で見つかった変状を予防保全的な観点で維持管理を行い、安全・安心を向上を図ってきた。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
700,280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699,000 |
0 |
0 |
1,280 |
保留・復活・追加 要求額 |
700,280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699,000 |
0 |
0 |
1,280 |
要求総額 |
700,280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699,000 |
0 |
0 |
1,280 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
700,280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699,000 |
0 |
0 |
1,280 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |