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令和3年度予算

交流人口拡大本部


課名事業名時期段階要求額計上額
詳細を隠す:ふるさと人口政策課ふるさと人口政策課
1,338,6821,295,403
詳細を表示:01 交流人口拡大本部管理運営費01 交流人口拡大本部管理運営費
1,7761,776
詳細を表示:02 ふるさと人口政策課管理運営費02 ふるさと人口政策課管理運営費
5,0485,048
詳細を表示:03 移住定住推進基盤運営事業03 移住定住推進基盤運営事業
104,13599,334
詳細を表示:04 移住定住促進情報発信事業04 移住定住促進情報発信事業
8,6003,722
詳細を表示:05 移住定住受入体制整備事業05 移住定住受入体制整備事業
73,06157,932
詳細を表示:06 とっとりとの関係人口をふやす事業06 とっとりとの関係人口をふやす事業
7,1915,595
詳細を表示:07 とっとりワーケーション推進事業 07 とっとりワーケーション推進事業 
18,9129,037
詳細を隠す:07.1 [債務負担行為]とっとりワーケーション推進事業07.1 [債務負担行為]とっとりワーケーション推進事業
00
詳細を表示:1 当初予算1 当初予算
00
詳細を表示:08 若者県内就職強化事業08 若者県内就職強化事業
45,13438,134
詳細を表示:09 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業09 鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
232,408232,408
詳細を表示:09.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業09.1 [債務負担行為]鳥取県未来人材育成奨学金支援事業
00
詳細を表示:10 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業10 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業
62,47062,470
詳細を表示:97 職員人件費(一般管理費)97 職員人件費(一般管理費)
251,169251,169
詳細を表示:98 職員人件費(企画総務費)98 職員人件費(企画総務費)
262,014262,014
詳細を表示:99 職員人件費(観光費)99 職員人件費(観光費)
266,764266,764
詳細を表示:【組替】「STOP若者流出!プロジェクト」事業【組替】「STOP若者流出!プロジェクト」事業
00
詳細を表示:東京本部東京本部
198,912182,048
詳細を表示:関西本部関西本部
77,37466,306
詳細を表示:名古屋代表部名古屋代表部
29,17529,175
詳細を表示:観光戦略課観光戦略課
6,572,5566,402,294
詳細を表示:国際観光誘客課国際観光誘客課
188,497152,197
詳細を表示:交流推進課交流推進課
156,330150,816
詳細を表示:まんが王国官房まんが王国官房
155,840125,279
詳細を表示:中部県民福祉局中部県民福祉局
26,70319,294
詳細を表示:西部県民福祉局西部県民福祉局
52,11149,364
詳細を表示:日野地域振興局日野地域振興局
1,6141,614
詳細を表示:東部地域振興事務所東部地域振興事務所
6,3135,257
8,804,1078,479,047