現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 地域づくり推進部の東部庁舎庁舎管理費
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:市町村振興費 目:自治振興費
事業名:

東部庁舎庁舎管理費

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地域づくり推進部 東部地域振興事務所 総務・庁舎管理担当 

電話番号:0857-20-3505  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和3年度当初予算額 59,426千円 48,101千円 107,527千円 5.0人 3.0人 0.0人
令和3年度当初予算要求額 59,426千円 48,101千円 107,527千円 5.0人 3.0人 0.0人
R2年度当初予算額 70,442千円 50,502千円 120,944千円 5.0人 4.0人 0.0人

事業費

要求額:59,426千円  (前年度予算額 70,442千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:59,426千円

事業内容

1 事業の目的・概要

東部庁舎の庁舎維持管理に要する経費

2 主な事業内容

庁舎の運営管理

3 所要経費

(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
委託料清掃業務、警備員宿日直業務等庁舎管理に係る委託料
53,611
60,868
機械警備業務、冷温水発生器保守点検業務、電話交換機保守点検業務について営繕課発注へ移行
安全運転運行管理者協議会負担金安全運転管理者等の選任届出時に協議会へ納付する負担金
40
60
副安全運転管理者の人数見直し
標準事務費庁舎管理に係る事務費
5,775
10,616
東部地域振興事務所管理運営費と調整
合計
59,426
70,442

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・来庁者及び職員に安心・安全な庁舎であるように各種機器の保守点検、庁舎内の美化に取り組む。
・TEASの観点からも、ごみの分別など環境に配慮した行動を実践する。
・県民や職員からの意見・要望に対して適切に判断し、維持・修繕を行う。

・3件の委託業務を営繕課まとめ発注に移行した。
・令和2年度に空調関連機器の分解整備点検を行うことで、適切な施設設備の維持管理に取り組んだ。

これまでの取組に対する評価

・利用しやすく効率的な庁舎管理の実現に取り組んでいる。
・庁舎委託業務を営繕課に移管するなど、事務の効率化に取り組んでいる。

工程表との関連

関連する政策内容

○東部庁舎の来庁者や職員が快適に利用できる適切な庁舎管理

関連する政策目標

○良好な庁舎管理と会計事務の迅速・正確な処理、関係事務所の支援

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 70,442 0 7,772 0 0 0 0 690 61,980
要求額 59,426 0 8,192 0 0 0 0 798 50,436

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 59,426 0 8,192 0 0 0 0 798 50,436
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0