事業名:
造林事業
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農林水産部 森林づくり推進課 −
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
R3年度予算額(最終) |
884,811千円 |
47,600千円 |
936,942千円 |
6.5人 |
人 |
人 |
事業費
要求額:884,811千円 財源:国1/3、1/2 追加:884,811千円
一般事業査定:計上 計上額:884,811千円
事業内容
1 事業の目的・概要
〇国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、木材生産等森林の持つ多面的機能に対する国民の要請が多様化する中、森林を適切に管理することによって、これらを高度に発揮させるため、一定の要件を満たす森林組合、林業事業体、森林所有者等が行う森林整備(植栽、雪起こし、下刈り、除伐等、間伐、森林作業道の開設等)に対し造林事業により補助する。
〇また、皆伐再造林推進事業により造林事業で実施する再造林及びその後の保育作業等を重点的に支援することで、持続可能な林業経営を見据えた森林の若返りを図る。
2 主な事業内容
(1)事業内容
植栽、雪起こし、下刈り、枝打ち、除伐、保育間伐、間伐、更新伐、森林作業道の開設等
(2)実施主体
〇森林経営計画策定者
〇特定間伐等促進計画に位置づけられている実施主体
(3)基本的な補助率
〇国事業
項目 | 主な作業種 | 規定補助率 | 査定係数 | 実質補助率 |
国 | 県 | 要件 | 係数 | 国 | 県 | 計 |
森林環境保全直接支援事業 | 間伐、作業道、植栽、下刈り等 | 3/10 | 1/10 | 森林経営計画、特定間伐等促進計画 | 170 | 51% | 17% | 68% |
3/10 | 1/10 | 伐採造林届出に基づく植栽、要間伐森林 | 90 | 27% | 9% | 36% |
特定森林再生事業 | 松くい虫伐倒駆除(衛生伐)、植栽、下刈り等 | 5/10 | 2/10 | - | 100 | 50% | 20% | 70% |
人工造林、下刈り等 | 3/10 | 1/10 | 保安林、公益的機能別施業森林のうち水源涵養機能維持増進森林又は山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林 | 180 | 54% | 18% | 72% |
3/10 | 1/10 | 上記以外 | 90 | 27% | 9% | 36% |
除伐、植栽等 | 3/10 | 1/10 | - | 170 | 51% | 17% | 68% |
農山漁村地域整備交付金 | 花粉発生源植替え、作業道等 | 3/10 | 1/10 | - | 180 | 54% | 18% | 72% |
〇県単独上乗せ
項目 | 作業種 | 実質補助率 |
皆伐再造林推進事業 | 植栽、下刈り、雪起こし、枝打ち、作業道 | 90% |
・皆伐再造林時に限り、植栽樹種に関わらず植栽、下刈り、雪起こし、枝打ち及びそれらと一体的に行う森林作業道の整備に要する経費を実質補助率90%まで嵩上げ。
3 前年度からの変更点
造林事業の県費上乗せとして執行している皆伐再造林推進事業の要求について、本事業へ移行。
4 予算額
| | | (単位:千円) |
項目 | 国費 | 県費 | 合計 |
令和2年度予算額(A) | 576,143 | 328,728 | 904,871 |
令和3年度予算額(B) | 564,477 | 320,334 | 884,811 |
比較(B/A) | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
*(A)は皆伐再造林推進事業を含む額。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・森林の有している様々な機能を維持増進するため、一定の要件を満たす森林に対して助成を行ってきた。
・近年は、間伐推進、森林作業道整備、松くい虫被害地対策への支援、竹林の拡大防止を実施している。
・皆伐再造林推進事業において、対象樹種及び対象作業種の拡充を行った。
これまでの取組に対する評価
・間伐及び森林作業道整備及び皆伐再造林が着実に進んでいる。
・竹林の拡大防止については、竹林の林種転換が積極的に実施され、荒廃竹林の拡大防止への取組が広がっている。
工程表との関連
関連する政策内容
森林整備の推進
関連する政策目標
造林事業等の適正な執行管理による間伐実施面積の確保等による森林整備の推進
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
884,811 |
564,477 |
0 |
0 |
0 |
194,000 |
0 |
11 |
126,323 |
保留・復活・追加 要求額 |
884,811 |
564,477 |
0 |
0 |
0 |
194,000 |
0 |
11 |
126,323 |
要求総額 |
884,811 |
564,477 |
0 |
0 |
0 |
194,000 |
0 |
11 |
126,323 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
884,811 |
564,477 |
0 |
0 |
0 |
194,000 |
0 |
11 |
126,323 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |