現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 交流人口拡大本部の観光周遊促進支援事業
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

観光周遊促進支援事業

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交流人口拡大本部 観光戦略課 ニューツーリズム・受入環境整備担当 

電話番号:0857-26-7239  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 25,247千円 5,545千円 30,792千円 0.7人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 21,385千円 5,509千円 26,894千円 0.7人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:25,247千円  (前年度予算額 21,385千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

近年、旅行形態が団体旅行から個人旅行に変化している中、個人旅行者に対する利便性向上及び本県観光商品の魅力アップに繋げるため、個人旅行者向けに誘客効果の高い旅行メニューとして、圏域をつないで周遊するツアーバス、タクシーを企画・運行する事業者を支援する。
    • また、寄港地観光に於ける個人旅行客の2次交通対策として、ターミナル及び昭和南等岸壁からのシャトルバス運行支援を行う。中国から寄港するクルーズ客船については、団体ツアーが主体で個人客の比率は低いものの、2,000名〜4,000名の乗組員対策としてシャトルバスの運行が求められており、個人客用シャトルバスと併せて運行支援が必要な状況。

2 主な事業内容

(1)県内観光周遊バス・タクシー支援    県内発着又は宿泊する個人旅行者に向けた主要観光地を周遊するバス・タクシーの運行及び広報活動に対し支援を行う。
(単位:千円)
補助金名
補助対象事業・補助対象経費
実施主体
県補助率
(上限額)
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
観光二次交通運行支援補助金観光周遊タクシーの運行経費から運賃収入を除した経費鳥取県内に事業所を有する企業又は団体(地方公共団体を含む)
1/2
22,343
18,500
観光周遊バスを運行する事業に係る経費浦富海岸・鳥取砂丘エリア観光二次交通運行協議会
鳥取市観光コンベンション協会
1/3
1,054
1,035
周遊バス運行支援補助金運行経費から運行収入を除した経費市町村、観光関係団体等
1/2
1,800
1,800
合計
25,197
21,335
    (2)とっとりのりもの総合案内
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
年度予算額
前年度からの変更点
とっとりのりもの総合案内・東部・中部・西部のエリア別の観光二次交通情  報及び観光情報をまとめたガイドマップを作成  し、配布する。
・作成部数 9,000部(各エリア別×3,000部)
50
50
合計
50
50

これまでの取組と成果

これまでの取組状況


【事業目標】
 旅行形態が団体旅行から個人旅行に変化しているため、個人旅行者に対する利便性向上及び本県旅行商品の魅力アップに繋げることを目標としている。

【取組状況】
 個人旅行者向けに誘客効果の高い旅行メニューとして、圏域をつないで周遊するツアーバス、タクシーを企画・運行する事業者を支援している。
 タクシーについては、令和3年度に限り、インバウンド客のみならず国内旅行客も利用できるよう、対象を拡大して運行予定。また、中部エリアにおいては、観光周遊タクシーの実施に向けた検討を、今後開始する予定である。


これまでの取組に対する評価


 東部、西部の観光周遊タクシーについては、例年多くのインバウンド客に利用されている。令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で実績が伸び悩んでいるが、令和元年度は1万1000人以上の利用があった。また、ボンネットバス、Gバス等については、例年国内外からの多くの旅行者に利用されている。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 21,385 0 0 0 0 0 0 0 21,385
要求額 25,247 0 0 0 0 0 0 0 25,247