現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 交流人口拡大本部のSANKO夢みなとタワーサイクリスト利便施設維持管理費
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

SANKO夢みなとタワーサイクリスト利便施設維持管理費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

交流人口拡大本部 観光戦略課 企画担当 

電話番号:0857-26-7421  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 927千円 792千円 1,719千円 0.1人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 901千円 787千円 1,688千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:927千円  (前年度予算額 901千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

SANKO夢みなとタワー内に設置するサイクリスト利便施設の運営を行う。

2 主な事業内容

 SANKO夢みなとタワー内に設置するサイクリスト利便施設(更衣室、ロッカールーム、自転車の組み立て・整備スペース等)の運営を隣接する物販区画運営事業者に委託する。


     サイクリスト利便施設の運営委託等 927千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・令和2年3月に全線開通した「白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコース」の利用者をはじめとしたサイクリストの利便性向上を図り、県等が実施する観光施策と連携し誘客を図る。

・利便施設の運営開始に向け、隣接する物販区画入居予定者と調整中。

これまでの取組に対する評価





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 901 0 0 0 0 0 0 0 901
要求額 927 0 0 0 0 0 0 0 927