当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

観光振興費

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交流人口拡大本部 観光戦略課 企画担当 

電話番号:0857-26-7218  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 44,811千円 24,674千円 69,485千円 2.4人 2.0人 0.0人
R2年度当初予算額 41,260千円 0千円 41,260千円 2.4人 2.0人 0.0人

事業費

要求額:44,811千円  (前年度予算額 41,260千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

魅力ある観光地づくりと誘客の推進及び観光施策の企画・立案に必要な施策に取り組む。

2 主な事業内容

                                                                    (単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
観光客入込動態調査県の観光振興策を企画・立案するにあたり本県の観光客数、観光消費額、発地都道府県などについて調査を行う。
3,079
2,900
観光地環境整備事業県が設置している観光案内看板(全32基)の板面情報更新、修繕に要する経費
6,148
3,200
看板の撤去(大佐SA(上り))
フィルムコミッション業務委託フィルムコミッションのロケーション支援業務等を鳥取県観光連盟へ委託する。
(新)ロケ支援補助金(補助率:10/10、上限330千円)
12,004
10,409
ロケ支援補助金制度の創設1,000千円)
各種観光振興団体への負担金各種観光団体等と連携し、観光施策を実施するための負担金
2,112
2,112
ようこそようこそ鳥取県運動の推進鳥取県観光振興指針「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針」の進捗状況を確認するため協議会を開催する。
標準事務費
対応
標準事務費
対応
合計
23,343
18,621

3 その他

(1)旅行業法の運用
    旅行業法に基き、旅行業者の登録や指導・検査を行い、旅行業者等の業務の適正な運営を行う。
    (2)標準事務費 21,468千円(22,639千円)
    観光戦略課の標準事務費

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<観光入込動態調査>
 国内観光客数は、人口減に伴い伸びは期待できないため、量(入込客数の維持)+質(観光消費額の引き上げ)に向けた施策を展開していく。

<観光地環境整備事業>
・平成24年度を最後に鳥取県観光案内看板の新規設置は行っていない。
・平成29年度には、県外の看板のタイル等が剥がれ、回収するなど老朽化していること。また、現在32基ある看板の大半は、令和3年には耐用年数を迎えるため、安全確保のため順次撤去予定。

これまでの取組に対する評価

<観光客入込動態調査>
 各観光地の魅力向上により県内周遊観光が進み、延べ人数は、過去最高を記録した。
平成29年 入込客数実人数 9,543千人 延べ人数19,559千人
平成30年 入込客数実人数 9,646千人 延べ人数20,837千人
令和元年 入込客数実人数 10,128千人 延べ人数22,328千人
<観光地環境整備事業>
観光看板ではなく、HPやSNSなどによる情報発信を充実させている。

工程表との関連

関連する政策内容

魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信

関連する政策目標

観光キャンペーンの展開等による鳥取県の認知度の向上、サイクリング等ニューツーリズムの推進、JR等と連携した鉄道を活用した観光誘客、近県との広域連携の推進、ユニバーサルツーリズムの推進





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 41,260 0 193 0 0 0 0 0 41,067
要求額 44,811 0 91 0 0 0 0 0 44,720