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予算編成過程の公開
令和3年度予算
交流人口拡大本部
東京本部運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
東京本部運営費
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交流人口拡大本部
東京本部 総務チーム
電話番号:03-5212-9077
E-mail:
tokyo@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額
30,470千円
41,813千円
72,283千円
5.1人
0.5人
0.0人
R2年度当初予算額
28,741千円
41,531千円
70,272千円
5.1人
0.5人
0.0人
事業費
要求額:
30,470千円
(前年度予算額 28,741千円) 財源:単県、雑入
事業内容
事業の目的・概要
東京本部の管理運営、行政関係の情報収集・発信及び連絡調整、職員研修の費用である。
<前年度からの変更点>事務所管理料が値上げされる予定のため、増額分の事務費を枠外要求する。
(単位:千円)
内容
要求額
概要
職員研修経費
16
講師招聘費用
本部長交際費
300
負担金
70
・全国東京事務所長会負担金 20千円
・近畿ブロック東京事務所長会負担金 15千円
・全国国土交通省担当者連絡協議会 15千円
・全国在京文教担当者連絡協議会 5千円
・中四国農林水産担当者連絡協議会 10千円
・経済行政研究会 5千円
事務費
30,084
・事務室管理料、共益費 14,608千円
(うち管理料増額分1,765千円を枠外要求)
・その他 15,476千円
合計
30,470
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
28,741
0
0
0
0
0
0
918
27,823
要求額
30,470
0
0
0
0
0
0
848
29,622