現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 交流人口拡大本部の世界に誇れる「星取県」づくり推進事業
令和3年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

世界に誇れる「星取県」づくり推進事業

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交流人口拡大本部 観光戦略課 魅力発信担当 

電話番号:0857-26-7237  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 13,800千円 7,921千円 21,721千円 1.0人
補正要求額 -2,570千円 0千円 -2,570千円 0.0人
11,230千円 7,921千円 19,151千円 1.0人

事業費

要求額:-2,570千円    財源:臨時交付金、寄付金 

事業内容

1 事業の目的・概要

実績見込減による減額補正

2 主な事業内容

ニューツーリズム普及促進支援補助金の減額 △2,570千円

(単位:千円)
現計予算額
補正額
補正後
財源
臨時交付金
寄付金
一般財源
13,800
△2,570
11,230
△2,570






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 13,800 13,300 0 500 0 0 0 0 0
要求額 -2,570 -2,570 0 0 0 0 0 0 0