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予算編成過程の公開
令和3年度予算
交流人口拡大本部
「ぐるっと山陰」誘客促進事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:
「ぐるっと山陰」誘客促進事業
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
観光戦略課 魅力発信担当
電話番号:0857-26-7237
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
40,500千円
2,376千円
42,876千円
0.3人
補正要求額
-10,674千円
0千円
-10,674千円
0.0人
計
29,826千円
2,376千円
32,202千円
0.3人
事業費
要求額:
-10,674千円
財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
実績見込減による減額補正
2 主な事業内容
バス旅行商品支援の実績見込減による減額 △10,674千円
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
40,500
0
0
0
0
0
0
0
40,500
要求額
-10,674
0
0
0
0
0
0
0
-10,674