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予算編成過程の公開
令和3年度予算
交流人口拡大本部
首都圏における交流人口拡大推進事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
首都圏における交流人口拡大推進事業
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交流人口拡大本部
東京本部 情報発信チーム
電話番号:03-5212-9186
E-mail:
tokyo@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
既整理額
16,687千円
30,100千円
46,787千円
3.8人
0.5人
0.0人
調整要求額
-5,600千円
0千円
-5,600千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
11,087千円
1,416千円
12,503千円
3.8人
0.5人
0.0人
事業費
要求額:
-5,600千円
財源:単県
追加:
-5,600
千円
事業内容
調整理由
業務の一部を本庁で集約して実施すること等に伴い減額補正を行うもの。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
16,687
0
0
0
0
0
0
0
16,687
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
-5,600
0
0
0
0
0
0
0
-5,600
保留・復活・追加 要求額
-5,600
0
0
0
0
0
0
0
-5,600
要求総額
11,087
0
0
0
0
0
0
0
11,087