現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 福祉保健部の福祉保健部国庫返還金調整事業
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:諸費
事業名:

福祉保健部国庫返還金調整事業

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福祉保健部 福祉保健課 総務担当 

電話番号:0857-26-7139  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 186,000千円 792千円 186,792千円 0.1人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 113,000千円 787千円 113,787千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:186,000千円  (前年度予算額 113,000千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

令和2年度以前の福祉保健部内の事業執行実績により精算した結果、受け取り超過となった国庫負担(補助)金を国へ返還する。

2 主な事業内容

要求額=過去3年執行額の平均額 186,000千円(前年度当初予算額113,000千円)


<国庫返還金の執行状況>                                                       (単位:千円)
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
477,905
257,135
132,096
85,629
342,141
※表中の金額は現在の福祉保健部分のみ
※令和2年度は執行見込額

3 事業期間

事業開始年度:平成18年度(平成17年度までは、財政課による諸費配当や各補正要求で対応)


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部内の国庫(負担)補助事業について執行実績により精算した結果、受け取り超過となった国庫(負担)補助金を返還するための予算を措置した。

これまでの取組に対する評価

福祉保健部の国庫返還金を一括で予算要求することにより、諸費の配当事務や補正要求事務を軽減できた。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 113,000 0 0 0 0 0 0 0 113,000
要求額 186,000 0 0 0 0 0 0 0 186,000