現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 農林水産部公共の団体営農山漁村地域整備交付金林道事業
令和3年度
当初予算 公共事業  一般事業要求      支出科目  款:農林水産業費 項:林業費 目:林道費
事業名:

団体営農山漁村地域整備交付金林道事業

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農林水産部 県産材・林産振興課 - 

電話番号:0857-26-7254  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 127,617千円 9,505千円 137,122千円 1.2人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 99,500千円 0千円 99,500千円 0.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:127,617千円  (前年度予算額 99,500千円)  財源:国1/2 

事業内容

1 事業の目的・概要

とっとり森と緑の産業ビジョンによる持続可能な林業経営を推進するとともに、適正な森林整備の推進により森林の多面的機能の高度発揮を図るため、森林施業に不可欠な林内路網の幹線である林道の整備や既設林道の改良等を支援する。

    団体営の林道整備や改良等に要する経費の一部を県が補助する。

2 主な事業内容

区分
要件
負担内訳
森林管理道の開設・森林の利用区域面積(受益面積)が50ha以上のもの。
※過疎地域、振興山村地域の場合は30ha以上。
国 50%、県 15%、市町村 35%
改良・1箇所の事業費が900万円以上国 50%、県 5%、市町村 45% (幹線)
国 30%、県 5%、市町村 65% (その他)
改良(舗装)・舗装の場合は、総事業費が2,400万円以上国 50%、県 5%、市町村 45% (幹線)
国 1/3、県 5%、市町村 61.7% (その他:舗装の場合)
林道点検診断・保全整備・個別施設計画に基づき実施される重要施設の点検、補修、更新
・1箇所の事業費40万円以上〜900万円未満(点検診断を除く)
国費50%

3 内訳

(路線別内訳)                                                 (単位:千円)
(1)森林管理道の開設                                    
路線名
工事請負費
委託料
補償費
内方
87,500
0
0
87,500
87,500
0
0
87,500

(2)改良
路線名
工事請負費
委託料
補償費
高路岩坪
25,000
0
0
25,000
安蔵
40,000
10,000
0
50,000
稲吉本谷
0
1,500
0
1,500
朝刈(舗装)
0
8,000
0
8,000
船通山
38,000
0
0
38,000
103,000
19,500
0
122,500

(3)林道点検診断・保全整備                                   
路線名
工事請負費
委託料
補償費
坂郷線(保全2橋)
0
10,000
0
10,000
0
10,000
0
10,000

(財源別県予算内訳)                                                                                                         (単位:千円)
区分
路線名
県予算額
国費
県費
開設内方
56,875
43,750
13,125
改良(幹線)高路岩坪
13,750
12,500
1,250
改良(幹線)安蔵
27,500
25,000
2,500
改良(その他)稲吉本谷
525
450
75
改良(舗装・その他)朝刈
3,067
2,667
400
改良(幹線)船通山
20,900
19,000
1,900
林道保全整備坂郷線
5,000
5,000
0
127,617
108,367
19,250

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【開設】
内方線:全体計画2,051m・完成済1,750m

【改良】
高路岩坪線:(拡幅・舗装)計画1,943m・完成835m
安蔵線:(盛土)計画60m・実施済0m
稲吉本谷線:(橋梁補修)計画1橋・実施済0橋(R3は設計のみ)
朝刈線:(舗装)計画910m・実施済0m
船通山線:(法面対策)計画200m・実施済60m

【点検診断・保全整備】
坂郷線:(保全整備)計画5橋・実施0橋(R3は2橋の設計のみ)

これまでの取組に対する評価

・林道整備に伴い、運搬コストの低減や就労環境の改善がなされ、さらに高性能機械の導入による効率的な森林施業が推進されている。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 99,500 89,000 0 0 0 0 0 0 10,500
要求額 127,617 108,367 0 0 0 0 0 0 19,250