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予算編成過程の公開
令和3年度予算
子育て・人財局
児童養護施設等整備補助事業
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:
児童養護施設等整備補助事業
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子育て・人財局
家庭支援課 児童養護・DV担当
電話番号:0857-26-7149
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
96,167千円
4,753千円
100,920千円
0.6人
補正要求額
1,723千円
792千円
2,515千円
0.1人
計
97,890千円
5,545千円
103,435千円
0.7人
事業費
要求額:
1,723千円
財源:国2/3
事業内容
1 補正理由
当該補助事業は、国交付金たる次世代育成支援対策施設整備交付金を一部財源としているところ、国への協議に際し、当初所要額算定に用いた同交付金の交付基礎点数の改正案が示され、国交付金が増額される見込みとなったため、同補助金の増額分について補正を行うものである。(当該補助事業は、国交付金の3/2を上限とした補助金であり、国交付金の増額に伴いその上限額が増加する。)
なお、今年度は、児童養護施設米子聖園天使園及び児童養護施設青谷こども学園の計2施設の改築を補助する。
2 補正額
1,723千円
(単位:千円)
事業費
国庫支出金
(※) 2/3
一般財源
1/3
米子聖園天使園
青谷こども学園
合計
米子聖園天使園
青谷こども学園
合計
米子聖園天使園
青谷こども学園
合計
当初予算
87,707
8,460
96,167
58,471
5,640
64,111
29,236
2,820
32,056
所要見込
89,278
8,612
97,890
59,519
5,741
65,260
29,759
2,871
32,630
不足額(=補正額)
1,571
152
1,723
1,048
101
1,149
523
51
574
※ 次世代育成支援対策施設整備交付金
3 参考
<継続:児童養護施設米子聖園天使園の改築整備>
令和元年度から引き続いて行うものであり、事業費等の内訳は以下のとおりである。
【内訳】 (単位:千円)
年度(工程割合)
総事業費−収入
補助対象経費
補助金額
財源内訳
国庫
一般財源
令和元年度(4%)
44,211
43,562
12,315
8,210
4,105
令和2年度(67%)
740,541
729,657
206.265
137,510
68,755
令和3年度(29%)
320,533
315,822
89,278
59,519
29,759
計(100%)
1,105,285
1,089,041
307,858
205,239
102,619
【積算】
全工程の補助額(100%)
ア 補助基本額=補助対象経費(1,089,041千円)×3/4=816,780千円
イ 補助上限額=国交付金予定額(205,239千円)×3/2=307,858千円
ウ 補助額=アとイとを比較して少ない方の額=307,858千円
令和3年度補助額
=ウ×当該年度の工程割合(29%)=89,278千円
<新規:児童養護施設青谷こども学園の改築整備>
令和3年度から新たに着手予定の整備であり、事業費等の内訳は以下のとおりである。
【内訳】 (単位:千円)
年度(工程割合)
総事業費−収入
補助対象経費
補助金額
財源内訳
国庫
一般財源
令和3年度(7%)
19,250
15,335
8,612
5,741
2,871
令和4年度(93%)
255,750
203,735
114,418
76,279
38,139
計(100%)
275,000
219,070
123,030
82,020
41,010
全工程の補助額(100%)
ア 補助基本額=補助対象経費(219,070千円)×3/4=164,302千円
イ 補助上限額=国交付金予定額(82,020千円)×3/2=123,030千円
ウ 補助額=アとイとを比較して少ない方の額=123,030千円
令和3年度補助額
=ウ×当該年度の工程割合(7%)=8,612千円
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
96,167
64,111
0
0
0
25,000
0
0
7,056
要求額
1,723
1,149
0
0
0
0
0
0
574