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令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:教育総務費 目:教育連絡調整費
事業名:

県立学校裁量予算事業(高等学校運営費)

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教育委員会 教育環境課 教育情報化・学校整備担当 

電話番号:0857-26-7698  E-mail:kyouikukankyou@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 683,047千円 274,067千円 957,114千円 34.6人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 685,235千円 272,302千円 957,537千円 34.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:683,047千円  (前年度予算額 685,235千円)  財源:単県、国1/2、使用料・手数料、諸収入、基金繰入金 

事業内容

1 事業の目的・概要

県立学校裁量予算事業は、学校の自立度を高め、特色ある学校づくりにつなげるため、学校長がそれぞれの独自性を発揮した学校運営ができるよう導入している予算制度である。

    <県立学校裁量予算事業>
    (1)学校運営費
      光熱水費、消耗品費、委託料等の学校運営に要する経費
    (2)教職員旅費(高等学校課が別途要求)
      学校教職員の出張旅費
    (3)学校独自事業(高等学校課が別途要求)
      各学校が企画・立案した事業の実施経費

2 主な事業内容

                                                                (単位:千円)
    区分
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
学校運営費 県立高校の運営に係る需用費、役務費、委託料、備品購入費など
673,047
675,235
なし
予算ベース額(H27〜29年度決算額平均)から調整した額[674,694千円]
  +
エアコン台数増加分相当の電気代[2,436千円]
-
CS制度導入にかかる報酬及び費用弁償の減[1,683千円]
  −
標準事務費調整[2,400千円]
繰越見込額
(予算枠)
 
10,000
10,000
なし
合計
683,047
685,235

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

各学校の教育方針や、現在抱えている課題等を見据えて必要な事業に予算を配分することで、予算の効率的・効果的な執行に繋がるとともに、学校独自の取組の充実につながっている。

これまでの取組に対する評価

・配分された予算枠内での事業間流用や節間流用に迅速に対応できることから、生徒の状況に応じた教育の展開や、校内における課題解決に向けた迅速な対応が可能となっている。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 685,235 5,000 2,416 0 0 0 1,437 29,461 646,921
要求額 683,047 5,000 2,372 0 0 0 1,501 27,807 646,367