現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 生活環境部の都市公園管理費
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:土木費 項:都市計画費 目:公園費
事業名:

都市公園管理費

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生活環境部 緑豊かな自然課 緑地公園担当 

電話番号:0857-26-7403  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 627,686千円 15,050千円 642,736千円 1.9人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 536,111千円 14,953千円 551,064千円 1.9人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:627,686千円  (前年度予算額 536,111千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

県立都市公園の充実した管理運営を図るため、指定管理者への管理委託、備品の購入等を実施する。

2 主な事業内容

<主な内容>

    ・【継続】指定管理料(指定管理)
    指定管理者制度により管理されている都市公園(布勢総合運動公園、東郷湖羽合臨海公園、燕趙園の3施設)を適切に管理運営を行うための指定管理料
    ・【継続】管理委託料(直営)
    直営で管理している都市公園(米子駅前だんだん広場)について、適切に管理運営を行うための管理委託料
    ・【継続】備品購入費・リース料
    都市公園の安全・快適な利用に必要な備品及びリース物品の経費
    ・【継続】都市公園内必備器具等に係る借上委託費用
    県立都市公園における必備器具等の借上に係る委託費用
                                                                               (単位:千円)
     
    事業区分等
    内容
    要求額
    前年度予算額
    前年度から
    の変更点
    布勢総合運動公園
    386,824
    297,399
     
    指定管理料指定管理者:(公益)鳥取県スポーツ協会
    指定管理期間:平成31年4月1日〜令和6年3月31日
    委託料総額:1,437,280千円
    287,980
    287,980
     
    備品等購入費現有備品の更新等
    95,344
    5,919
    ・放送音響機器の更新(老朽化及び旧規格の特定小電力無線機器が法令により2022年末で使用禁止になるため)ほか
    ・老朽化等に伴う各種トレーニング機器の更新の増
    大会運用用器具の賃借県立都市公園における必備器具等の借上に係る委託費用
    3,500
    3,500
    東郷湖羽合臨海公園(燕趙園を除く。)
    133,830
    135,708
     
    指定管理料指定管理者:(一財)鳥取県観光事業団(株)チュウブ共同企業体
    指定期間:平成31年4月1日〜令和6年3月31日
    委託料総額:630,750千円
    126,380
    126,380
     
    備品等購入費現有備品の更新等
    7,450
    9,328
    前年度に比べ更新予定の備品の単価及び数量の減
    燕趙園
    103,307
    97,620
     
    指定管理料指定管理者:(一財)鳥取県観光事業団
    指定期間:平成31年4月1日〜令和6年3月31日
    委託料総額:486,100千円
    97,400
    97,400
     
    備品等購入費現有備品の更新、活用促進等
    2,280
    220
    放送音響機器の更新(老朽化及び旧規格の特定小電力無線機器が法令により2022年末で使用禁止になるため)ほか
    米子駅前だんだん広場(直営管理)
    1,531
    1,346
     
    管理委託料清掃、造園保守、時計搭保守
    1,531
    1,346
    労務単価等の増 
    負担金(一社)日本公園緑地協会会費等
    160
    160
    緊急維持工事費災害等による緊急修繕対策費(枠予算)
    0
    (5,000)
    公共事業に移動
    標準事務費布勢陸上競技場写真判定装置一式のリース費用ほか
    5,661
    3,878
    所属内での標準事務費の事業別の配分額の変更
                          合計  627,686
    541,111

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 536,111 0 5,119 0 0 0 0 14,934 516,058
要求額 627,686 0 4,685 0 0 0 0 15,134 607,867