現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 福祉保健部のひきこもり対策推進事業
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:健康県づくり推進費
事業名:

ひきこもり対策推進事業

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福祉保健部 健康政策課 健康づくり文化創造担当 

電話番号:0857-26-7861  E-mail:kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
既整理額 22,748千円 0千円 22,748千円 0.0人 0.0人 0.0人
調整要求額 7,342千円 0千円 7,342千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 30,090千円 0千円 30,090千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:7,342千円    財源:国3/4   追加:7,342千円

事業内容

1 事業の目的

 平成21年度から国の補助事業を活用し、ひきこもり地域支援センター事業を実施。また、単県事業で職場体験事業を加え、とっとりひきこもり生活支援センター事業として、NPO法人に委託。本事業は、相談から職場体験へスムーズに移行でき、本人に合わせた段階的なステップアップが見られ、体験を通じて、自分自身のスキルアップやコミュニケーション支援にもつながるなど効果が出ている。職場体験を通じて、社会と繋がること、就労への意欲を高めることは重要であり、東部において、パン作りを中心に職場体験事業を行っているが、この流れを中西部の相談拠点にも波及させ、全県のひきこもり者が社会参加できる体制を整備する。

2 調整要求額

 
                                                                                      (千円)
    項目
    内容
    既査定額
    調整要求額
    合計額
    とっとりひきこもり生活支援センター中西部拠点の施設整備〇現行の中西部拠点を改修する。
      9,790千円×3/4=7,342千円(国庫)

    (考え方)
    総事業費 4,895千円(税込)×2箇所=9,790千円
    9,790千円×3/4=7,342千円(国庫)
    9,790千円×1/4=2,448千円(委託先負担)
    22,748
    7,342
    30,090

3 調整要求の理由

とっとりひきこもり生活支援センターの相談業務及び職場体験は、東部を中心に実施してきたが、近年の相談件数をみると中西部においても約2割づつを占めてきており、中西部拠点の施設整備が必要な状況である。
     就労能力が高い方については、軽作業(箱折り、封筒などへのシール貼り等)のみでなく、職場体験の一環で、東部が行っているようなパン作りを行う環境を整備するために、中西部拠点の施設を一部改修する経費が必要であるため。

    圏域別相談延べ件数 ( )内は合計に占める割合を示す。
    H26
    H27
    H28
    H29
    H30
    R1
    東部
    1,041
    (79.3%)
    1,148
    (66.9%)
    876
    (60.7%)
    1,130
    (64.9%)
    1,079
    (59.0%)
    1,655
    (62.3%)
    中部
    193
    (14.7%)
    361
    (21.0%)
    285
    (19.7%)
    326
    (18.7%)
    429
    (23.5%)
    506
    (19.1%)
    西部
    79
    (6.0%)
    208
    (12.1%)
    283
    (19.6%)
    286
    (16.4%)
    320
    (17.5%)
    490
    (18.5%)
    合計
    1,313
    1,717
    1,444
    1,742
    1,828
    2,655
                                          R1年度は、県外4名(0.1%)を含む。
     

4 交付金の概要

地域就職氷河期世代支援加速化交付金(以下、一部抜粋)
 (1)補助率 3/4
 (2)対象となる事業例
    多様な働き方や社会参加の場の創出
     ・ひきこもりの者に対する居場所の整備・提供
 (3)対象となる経費
   ・既存施設改修等の事業拠点整備経費






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 22,748 12,235 0 0 0 0 0 0 10,513
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 7,342 7,342 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 7,342 7,342 0 0 0 0 0 0 0
要求総額 30,090 19,577 0 0 0 0 0 0 10,513