現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和3年度予算 の 総務部の一般的調整事務経費の予備枠
令和3年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:

一般的調整事務経費の予備枠

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総務部 財政課 商工労働部・警察本部・企業局担当 

電話番号:0857-26-7597  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額 207,000千円 792千円 207,792千円 0.1人 0.0人 0.0人
R2年度当初予算額 207,000千円 787千円 207,787千円 0.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:207,000千円  (前年度予算額 207,000千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

県庁全体における各事業の円滑な推進を図るため、一般的調整事務経費を予備的に措置するものである。

    ※18年度から従来各部局に計上していた標準事務費の予備的経費を廃止し、財政課で予算措置している。

    ※29年度までは交際費も予備枠において措置していたが、30年度からは各部において要求を行っている。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

県庁全体における各事業の円滑な推進を図るため、一般的調整事務経費、職員の人事異動に係る赴任旅費等を予備的に措置し、臨時的、突発的事項について、緊急に対応する必要がある場合において機動的な対応をしているところ。

 <令和2年度の各課への配当状況(R2.10現在)>
  赴任旅費                14,895千円
  普通旅費他事務経費  9,081千円

これまでの取組に対する評価

臨時的、突発的事項について、緊急に対応する必要がある場合において、機動的な対応を可能としている。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 207,000 0 0 0 0 0 0 0 207,000
要求額 207,000 0 0 0 0 0 0 0 207,000