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令和4年度
12月補正予算 企業会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業要求
事業名:

天神川流域下水道事業会計

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生活環境部 水環境保全課 上下水道担当 

電話番号:0857-26-7413  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 495,958千円 0千円 495,958千円 0.0人
補正要求額 6,557千円 0千円 6,557千円 0.0人
502,515千円 0千円 502,515千円 0.0人

事業費

要求額:6,557千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:6,557千円

事業内容

1 補正要求の内容

指定管理者(天神川流域下水道公社)が運営している天神川流域下水道の経費について、光熱水費が最近の電気料金単価高騰に伴い著しく増加しており、今後の増加分を踏まえると指定管理料(委託料)全体として予算額を超える見込みのため、超える金額について増額補正する。

2 補正額

○指定管理料(委託料)執行見込額502,515千円−現計予算額495,958千円 =6,557千円(不足額:補正要求額)

    ※執行見込額のうち、電気料金見込み 126,744千円(令和3年度実績76,909千円)
    ※執行見込額の算定にあたっては、国経済対策による電気料金軽減の影響(▲3,636千円)を見込む

    <積算方法>

    • 燃料調整費単価:4月〜11月は実績(公表済)、12月以降は伸びの大きい直近7〜11月の対前月平均上昇率(25.72%)で補外して算出。
    • 見込の使用電力量:4〜9月までは実績、10月以降は昨年度実績量とする。
    • その他電力料単価等の要素:変動がないため据え置き
    • 国経済対策による電気料金軽減見込額:1,039千kWh(1〜3月の使用見込み電力量)×3.5円=3,636千円

    ○財源:内部留保資金

3 補正理由

電気料金単価の高騰は通常想定されうる水準を大幅に上回っている。
  • 今年度の電力使用量の見通しは昨年より少なくなっており、電気料金の増加要因は外部要因であるといえる。
  • 指定管理者にとってこの指定管理料以外収入がなく、予算措置がないと3月までに資金不足となる。
  (収入済みの前年度指定管理料が余った場合、県に返還することとなっており、公社に内部留保金がない)



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
現計予算額 495,958 0 0 0 491,708 0 0 4,250 0
要求額 6,557 0 0 0 0 0 0 6,557 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 6,557 0 0 0 0 0 0 6,557 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0