現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 交流人口拡大本部のまんが・アニメツーリズム推進事業
令和4年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:商工費 項:観光費 目:観光費
事業名:

まんが・アニメツーリズム推進事業

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交流人口拡大本部 まんが王国官房 まんが王国戦略担当 

電話番号:0857-26-7801  E-mail:mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 27,169千円 6,309千円 33,478千円 0.8人
補正要求額 -7,000千円 0千円 -7,000千円 0.0人
20,169千円 6,309千円 26,478千円 0.8人

事業費

要求額:-7,000千円    財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:-7,000千円

事業内容

1 事業の目的・概要

新型コロナウイルスの感染拡大による執行見込額減に伴う減額補正

2 主な事業内容

△7,000千円

      委託料 △2,000千円
       ・国内周遊企画 △2,000千円
      負担金、補助及び交付金 △5,000千円
       ・まんが王国とっとり満喫周遊パス実行委員会負担金
       ・まんがアニメ資源活用誘客促進補助金


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 27,169 0 0 0 0 0 0 0 27,169
要求額 -7,000 0 0 0 0 0 0 0 -7,000

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 -7,000 0 0 0 0 0 0 0 -7,000
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0