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令和4年度
5月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:

児童養護施設等整備補助事業

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子育て・人財局 家庭支援課 児童養護・DV担当 

電話番号:0857-26-7149  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 114,418千円 0千円 114,418千円 0.6人
補正要求額 1,608千円 789千円 2,397千円 0.1人
116,026千円 789千円 116,815千円 0.7人

事業費

要求額:1,608千円    財源:国2/3 

一般事業査定:計上   計上額:1,608千円

事業内容

1 事業の目的・概要

社会福祉法人が設置する児童養護施設の老朽化に伴う改築に係る経費を補助し、入所する児童等の安全及び環境の改善を図る。

    なお、今年度は、児童養護施設青谷こども学園の改築を補助する。

2 補正概要

国交付金「次世代育成支援対策施設整備交付金」の積算基準の改定に伴い、当該補助事業の増額補正を行うもの。


補正額  1,608千円

(単位:千円)
 
 
事業費
国庫支出金(※) 2/3
一般財源 1/3
当初予算
114,418
76,279
38,139
所要見込
116,026
77,351
38,675
不足額(=補正額)
1,608
1,072
536
※ 次世代育成支援対策施設整備交付金

参考

<継続:児童養護施設青谷こども学園の改築整備>

令和3年度から引き続いて行うものであり、事業費等の内訳は以下のとおりである。

【内訳】                                                                            (単位:千円)
年度(工程割合)
総事業費−収入
補助対象経費
補助金額
財源内訳
国庫
一般財源
令和3年度(7%)
14,668
12,247
8,733
5,822
2,911
令和4年度(93%)
194,872
162,714
116,026
77,351
38,675
計(100%)
209,540
174,961
124,759
83,173
41,586

【積算方法】
補助対象経費に県補助率(3/4)を乗じた額(ア)、国交付金予定額に3/2を乗じた額(イ)を算出し、
アとイを比較して少ない額を補助額とする。

ア 補助基本額=補助対象経費(174,961千円)×3/4=131,220千円
イ 補助上限額=国交付金予定額(83,173千円)×3/2=124,759千円
ウ 補助額=アとイとを比較して少ない方の額=124,759千円(全行程の補助額 100%)

令和4年度補助額
=ウ×当該年度の工程割合(93%)=116,026千円



財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 114,418 76,279 0 0 0 0 0 0 38,139
要求額 1,608 1,072 0 0 0 0 0 0 536

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 1,608 1,072 0 0 0 0 0 0 536
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0