現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 教育委員会の県立学校裁量予算事業(特別支援学校運営費)
令和4年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:特別支援学校費 目:特別支援学校管理費
事業名:

県立学校裁量予算事業(特別支援学校運営費)

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教育委員会 教育環境課 教育情報化・管理担当 

電話番号:0857-26-7698  E-mail:kyouikukankyou@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額 195,844千円 103,307千円 299,151千円 13.1人 0.0人 0.0人
令和4年度当初予算要求額 195,844千円 103,307千円 299,151千円 13.1人 0.0人 0.0人
R3年度当初予算額 213,602千円 103,765千円 317,367千円 13.1人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:195,844千円  (前年度予算額 213,602千円)  財源:単県、国1/2、財産収入、諸収入、基金繰入金 

一般事業査定:計上   計上額:195,844千円

事業内容

1 事業の目的・概要

学校の自立度を高め、特色ある学校づくりにつなげるため、学校長がそれぞれの独自性を発揮した学校運営ができるよう導入している予算制度である。

    <県立学校裁量予算事業>
    (1)学校運営費[当該要求]
      光熱水費、消耗品費、委託料等の学校運営に要する経費
    (2)教職員旅費(特別支援教育課が別途要求)
      学校教職員の出張旅費
    (3)指導充実費(特別支援教育課が別途要求)
      各学校が企画・立案した事業の実施経費

2 主な事業内容

区分
要求額
内容及び積算方法
学校運営費
190,844千円
(208,602千円)
学校運営に係る需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等
現行制度7校に係る予算ベース額(H30〜R2年度決算額平均)から調整した額
琴の浦高等特別支援学校に係る予算ベース額から調整した額
[162,192千円]
    +
理科教育設備
[1,000千円]
    +
学校清掃業務委託契約に係る経費(R3〜5債務負担行為)
[28,091千円]
    +
学校個別事業による調整(枠外)
[1,144千円]
    +
標準事務費調整(枠内)
[△1,583千円]

=190,844千円
繰越見込額
(予算枠)
5,000千円
(5,000千円)
195,844千円
(213,602千円)

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

各学校の教育方針や、現在抱えている課題等を見据えて必要な事業に予算を配分することで、予算の効率的・効果的な執行に繋がるとともに、学校独自の取組の充実につながっている。

これまでの取組に対する評価

配分された予算枠内での事業間流用や節間流用に迅速に対応できることから、生徒の状況に応じた教育の展開や、校内における課題解決に向けた迅速な対応が可能となっている。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 213,602 500 0 0 0 0 5,308 3,597 204,197
要求額 195,844 500 0 0 0 0 3,949 4,301 187,094

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 195,844 500 0 0 0 0 3,949 4,301 187,094
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0