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予算編成過程の公開
令和4年度予算
交流人口拡大本部
東京本部運営費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:県外事務所費
事業名:
東京本部運営費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
交流人口拡大本部
東京本部 総務・関係人口・県立ハローワークチーム
電話番号:03-5212-9077
E-mail:
tokyo@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額
36,920千円
41,641千円
78,561千円
5.1人
0.5人
0.0人
令和4年度当初予算要求額
36,920千円
41,641千円
78,561千円
5.1人
0.5人
0.0人
R3年度当初予算額
30,470千円
41,813千円
72,283千円
5.1人
0.5人
0.0人
事業費
要求額:
36,920千円
(前年度予算額 30,470千円) 財源:単県、雑入
一般事業査定:計上 計上額:36,920千円
事業内容
1 事業の目的・概要
東京本部の管理運営、行政関係の情報収集・発信及び連絡調整、職員研修の費用である。
また、前年度値上げされた事務所管理料の増額分を引き続き枠外要求する。
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
職員研修費
講師招聘費用
16
16
2
交際費
東京本部長交際費
300
300
3
負担金
・全国東京事務所長会負担金20千円
・近畿ブロック東京事務所長会負担金15千円
・全国国土交通省担当者連絡協議会15千円
・全国在京文教担当者連絡協議会5千円
・中四国農林水産担当者連絡協議会10千円
・経済行政研究会5千円
70
70
4
事務費
・事務室管理料、共益費14,608千円
(うち管理料増額分1,765千円を枠外要求)
・その他21,926千円
36,534
30,084
合計
36,920
30,470
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
30,470
0
0
0
0
0
0
848
29,622
要求額
36,920
0
0
0
0
0
0
645
36,275
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
36,920
0
0
0
0
0
0
645
36,275
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0