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令和4年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:警察費 項:警察管理費 目:警察施設費
事業名:

警察財産管理費

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警察本部 警察本部会計課 管財係 

電話番号:0857-23-0110(代)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額 720,422千円 62,299千円 782,721千円 7.9人 0.0人 0.0人
令和4年度当初予算要求額 761,013千円 62,299千円 823,312千円 7.9人 0.0人 0.0人
R3年度当初予算額 726,723千円 53,863千円 780,586千円 6.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:761,013千円  (前年度予算額 726,723千円)  財源:単県、その他 

一般事業査定:計上   計上額:720,422千円

事業内容

1 事業の目的・概要

警察本部庁舎、警察署庁舎等の警察施設に係る維持修繕及び設備機器の保守管理に要する経費
区  分
施設数
摘     要
 警察本部庁舎
 警察本部の出先機関
12
運転免許センター(東部・中部・西部)、科学捜査研究所、機動隊、
警察学校、高速道路交通警察隊(東部、西部)、交通総合センター、
航空隊、自動車整備工場、少年サポートセンター
 警察署庁舎
鳥取、郡家、智頭、浜村、倉吉、琴浦大山、米子、境港、黒坂
 幹部派出所庁舎
岩美、溝口
 交番
16
鳥取警察署(鳥取駅前交番等6)
倉吉警察署(倉吉駅前交番等3)
米子警察署(米子駅前交番等6)
境港警察署(境港駅前1)
 空港警備派出所等
鳥取空港、米子空港、境港夢みなとターミナル
 駐在所
87
鳥取警察署(砂丘駐在所等19)
郡家警察署(若桜駐在所等6)
智頭警察署(那岐駐在所等6)
浜村警察署(青谷駐在所等5)
倉吉警察署(三朝温泉駐在所等13)
琴浦大山警察署(大山寺駐在所等10)
米子警察署(日吉津駐在所等17)
境港警察署(誠道駐在所等3)
黒坂警察署(根雨駐在所等8)
 警察職員宿舎
233
(戸数)

2 主な事業内容

● 施設維持管理費(定例的なもの)                                                      単位:千円
細目
要求額
事業内容
需用費
(修繕料)
9,891
(11,073)
修繕料不足分
委託料
243,996
(213,894)
庁舎清掃、消防用設備保守、自家用電気工作物保守、冷暖房設備保守、昇降機設備保守、産業廃棄物等処理、自家発保守、建築物定期点検委託に要する経費、境界確定委託
工事請負費
 451,063
(446,937)
特殊要因工事(科学捜査研究所新館パッケージエアコン改修工事、米子警察署庁舎棟照明改修工事等)
維持修繕工事
負担金、補助及び交付金
809 
(809)
施設下水道受益者負担金等
標準事務費
55,254 
(54,010)
合計
761,013
(726,723)
             ( )は前年度予算

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【過去の主な改修状況】
・令和2年度  警察本部庁舎棟屋上防水改修、浜村警察署庁舎棟便所ほか改修、倉吉警察署庁舎・車庫棟屋上防水改修、米子警察署庁舎棟空調設備改修、境港警察署庁舎棟空調設備改修
・令和元年度  境港警察署庁舎空調設備改修、鳥取警察署機械室空調設備改修、 琴浦大山警察署釛駐在所下水道接続、郡家警察署職員宿舎ほか解体
・平成30年度  警察学校新寮食堂空調設備改修、鳥取警察署布勢駐在所下水道接続、倉吉警察署倉吉駅前交番空調設備改修、黒坂警察署職員宿舎浴室ほか改修
【委託料の削減】
警察施設の清掃業務等委託料については、近隣数箇所の施設をまとめて複数年契約を行うなど予算の削減に努めている。

これまでの取組に対する評価

・現有施設については、現地調査や外部業者の点検結果を基に必要な修繕工事を行っているところ、老朽化した施設が多いことから、今後も長期的な視野で計画的に整備を進めていく必要がある。施設の長寿命化、修繕費用等の平準化を目的に、令和元年9月に「鳥取県警察本部施設中長期保全計画」を策定し、本計画に基づき施設の修繕等を実施していく。
・警察施設の清掃業務等委託料については、近隣の数箇所の施設の清掃業務等をまとめて入札を行い、予算の削減に努めている。
・改修しても入居見込みのない宿舎については、積極的に廃止の検討を行い、宿舎解体による土地売却等の手続を進めることで、財源確保に努めていく。

財政課処理欄


 委託料及び工事請負費の特殊要因分については、中長期計画に沿った事業を優先することとし、それ以外は緊急性が高いと思われるもののみ起債を充当のうえ計上します。その他、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 726,723 0 15,300 0 0 383,000 40,000 10,080 278,343
要求額 761,013 0 15,300 0 0 0 40,000 10,080 695,633

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 720,422 0 15,300 0 0 434,000 40,000 10,080 221,042
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0