現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 交流人口拡大本部の夢みなとタワー管理委託費
令和4年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

夢みなとタワー管理委託費

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交流人口拡大本部 観光戦略課 総務企画担当 

電話番号:0857-26-7045  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
R4年度当初予算要求額 137,343千円 1,577千円 138,920千円 0.2人 0.0人 0.0人
R3年度当初予算額 244,684千円 1,584千円 246,268千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:137,343千円  (前年度予算額 244,684千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

夢みなとタワーを運営していくために、必要な経費を措置する。

2 主な事業内容

 (単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
指定管理委託費 夢みなとタワー指定管理者に対し、所要の経費を措置する。
124,627
124,627
指定管理運営評価委員会 外部有識者等を委員とする指定管理施設評価委員会を開催する。
41
サイクリスト利便施設維持管理費 夢みなとタワー内に設置するサイクリスト利便施設(更衣室、ロッカールーム、自転車の組み立て・整備スペース等)の運営を隣接する物販区画運営事業者に委託する。
931
927
改修事業 夢みなとタワーの設備が経年劣化しているため、機器の更新を行う。
11,744
119,130
非常放送設備更新及び非常用自家発電機等蓄電池更新を行う。
合計
137,343
244,684

債務負担に基づく指定管理委託費

(1)指定管理者 一般財団法人鳥取県観光事業団
    (2)指定期間   平成31年4月1日〜令和6年3月31日
    (3)指定管理料総額  622,179千円
    〔債務負担行為額(5年分) 622,895千円〕
    令和4年度当初予算要求額 124,627千円

    <積算根拠>
                             (単位:千円)
    年度
    債務負担行為額
    契約額
    H31/R1
    123,671
    123,671
    R2
    124,806
    124,627
    R3
    124,806
    124,627
    R4
    124,806
    124,627
    R5
    124,806
    124,627
    622,895
    622,179

指定管理運営評価委員会

 指定管理期間の中間年度までの実績をもとに、外部有識者等を委員とする指定管理施設評価委員会を開催する。
(1)委員数 5名(学識経験者1名、税理士等1名、施設分野有識者2名、担当部局長1名)
(2)開催回数 1回
(3)要求内訳
要求額(千円)
報酬
41
合計
41

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<事業目標>
・県西部圏域の観光交流施設として、引き続き周辺施設と連携したイベント等により誘客を図り、利用者に対し本県及び環日本海諸国の歴史文化等の情報を発信する。

<取組状況>
・夢みなとタワーの管理業務を効果的かつ効率的に行うことを目的に、指定管理者制度により、指定管理者を公募。平成18年度から令和5年度まで(一財)鳥取県観光事業団を指定管理者に指定して管理を委託している。

・本県及び環日本海諸国を中心とする国内外の自然、歴史、文化等の紹介を行い、もって本県の観光の振興を図るため、環日本海諸国の文化等の紹介及び本県の観光を紹介している。

・令和2年12月に、自転車の整備道具、更衣室等を無料で貸し出すサイクリスト利便施設をオープン。「白砂青松の弓ヶ浜サイクリングコース」の利用者をはじめとしたサイクリストの利便性向上を図り、県等が実施する観光施策と連携し誘客を図っている。

これまでの取組に対する評価

夢みなとタワーの管理運営については、概ね良好になされてきたと評価。(指定管理者が実施する利用者アンケート等によれば総体的に良好な評価)

・周辺施設等と連携したイベントや集客増加につながる展示を企画実施したり、上映会や団体の文化事業等の開催会場として定評を得ている。

・引き続き、西部圏域の観光・交流施設として利用者が増加することを期待する。

・サイクリスト利便施設は、隣接するレンタサイクルと連携し、初心者から本格的なサイクリストまでサイクルツーリズムを楽しんでもらえる拠点となっている。

・中長期保全計画を参考に指定管理者と修繕必要箇所を検討し、修繕を行っている。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 244,684 0 0 0 0 107,000 0 5,108 132,576
要求額 137,343 0 0 0 0 10,000 0 0 127,343