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予算編成過程の公開
令和4年度予算
地域づくり推進部
とっとり県民活動活性化センター事業
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
とっとり県民活動活性化センター事業
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地域づくり推進部
県民参画協働課 ボランティア社会推進室
電話番号:0857-26-7617
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
61,656千円
18,138千円
79,794千円
2.3人
補正要求額
-2,511千円
0千円
-2,511千円
0.0人
計
59,145千円
18,138千円
77,283千円
2.3人
事業費
要求額:
-2,511千円
財源:単県、国1/2
事業内容
1 補正理由
委託料及び補助金の執行見込みの減に伴う減額
2 補正額
(単位:千円)
内容
現計予算額
補正要求額
補正後予算額
財源内訳
国庫
一般財源
委託事業
58,606
△ 260
58,346
0
58,346
補助事業
3,050
△ 2,251
799
399
400
合計
61,656
△ 2,511
59,145
399
58,746
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
61,656
1,375
0
0
0
0
0
0
60,281
要求額
-2,511
-976
0
0
0
0
0
0
-1,535