現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和4年度予算 の 地域づくり推進部のとっとり県民活動活性化センター事業
令和4年度
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

とっとり県民活動活性化センター事業

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地域づくり推進部 県民参画協働課 ボランティア社会推進室 

電話番号:0857-26-7617  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 61,656千円 18,138千円 79,794千円 2.3人
補正要求額 -2,511千円 0千円 -2,511千円 0.0人
59,145千円 18,138千円 77,283千円 2.3人

事業費

要求額:-2,511千円    財源:単県、国1/2 

事業内容

1 補正理由

委託料及び補助金の執行見込みの減に伴う減額

2 補正額

                                                         (単位:千円)
内容
現計予算額
補正要求額
補正後予算額
財源内訳
国庫
一般財源
委託事業
58,606
△ 260
58,346
0
58,346
補助事業
3,050
△ 2,251
799
399
400
合計
61,656
△ 2,511
59,145
399
58,746

 







要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 61,656 1,375 0 0 0 0 0 0 60,281
要求額 -2,511 -976 0 0 0 0 0 0 -1,535